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老师 我2025年1-9月工资账上正常计提 但是没发,挂着应付职工应酬贷方20万元,但是个税系统我按每月计提金额申报,现在申报企业所得税申报表中的工资怎么办,实发数那里填0,和个税系统比对不过,按个税申报数填,和账上应付职工薪酬借方不一致,怎么办呢

2025-10-16 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-16 17:15

没事的,根据账面据实填报

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快账用户9257 追问 2025-10-16 17:17

账面实际填0的话和个税系统中已申报数据不一致呀 难道我要把个税1-9月全部改成0?

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齐红老师 解答 2025-10-16 17:19

你实际发放为0,就填0,已计入成本费用的按计提的金额填

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快账用户9257 追问 2025-10-16 17:21

这样比对不过,强制申报的话专管员那边预警,又要找过来查账了

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齐红老师 解答 2025-10-16 17:25

你是据实填报的,要么就填已经申报了的工资

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没事的,根据账面据实填报
2025-10-16
账上发的和申报的一致吗
2021-03-13
哦,那个人负担的个税社保是你们单位承担还是个人?
2024-04-26
您好,这个的话,是可以补提,做一笔 借 管理费用 贷方应付职工薪酬,这样来的,这样就不会了
2024-09-22
你好,你软件账务处理里面的 但是这个实际金额在汇算清缴之前发下去都包含在里面。
2022-05-19
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