你好,是的哦嗯嗯额

老师,小规模物业管理服务公司,之前水电费是收业主一共10万元;我们水电费是不开发票的,然后公司就将8万元转给一个公司(代收代缴水电费),我们赚钱的2万元怎么做账?
公司是二房东、小规模,主要收租户租金。 物业开水电费发票给我司,我司开水电费发票给租户,水电费项没有多收租户一分钱。 请问,我开出水电费发票入:其他业务收入,那么我交水电费给物业,是不是应该把水电费入其他业务成本?入管理费用-水电费是错误的吧?
老师好,我们公司在社区租了一幢仓库,没有租一楼的铺面,铺面是别人租的,社区不愿意去抄水电表,所以让我们公司代抄水电表,代收这些铺面的水电费,然后我们公司再交给社区物业整幢的水电费,这个代收的水电费不能算是其他业务收入吧?
您好,我是新手,请问物业公司的代收代付水电,不知道是不是这么理解?就比如:101房水电200元,交给水电公司水电费300元,其中的100元是公共公摊水电费。
请问物业公司的代收代付水电含意,不知道是不是这么理解?就比如:收业主101房水电300元,交给水电公司水电费300元,其中的100元是公共公摊水电费,
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
那有差价收,是不是要做到其他业务收入
你好,是的哦嗯嗯额
老师我公司去年九月份的购的一辆车(发票是2022年9月开具的)。那时候没有入账,就是没有投入使用,那我们这个今年一月份入账,然后开始计提折旧,然后税务上也是啊,从今年一月份开始计提折旧,就计算折旧费,这样可不可以。
你好,可以的哦嗯嗯额
这个汇算清缴已经做了,需要调增吗?
不需要的哦嗯嗯额
意思就是这张发票按正常做账计提折旧就可以了,对吧
你好,是的哦嗯嗯额嗯嗯
关于这情况我问了几个老师有几种不同的答案,到底哪种是对的?
就这种是对的哦嗯嗯