同学你好,差额(不含税)=125.71/5%=2514.20元。

各位老师,大家有下午好,我们公司是做劳务派遣服务的,现在老板问我,如果有100万的收入,我们该怎么报成本,比如,增值税加附加税得多少,这些款是走个人的,个税要交多少,还有一些期他费用,请各位老师指点一下,这个成本我该怎么算给老板呢,谢谢
各位老师,大家好,我们公司是差额征税,现在税额是125.71,金额是17474.29税率5%,加税合计17600,现在怎么倒推算他们中间的差额是多少呢,请老师们解析一下,谢谢!
各位老师,大家好,我们公司是差额征税,现在税额是125.71,金额是17474.29税率5%,加税合计17600,现在怎么倒推算他们中间的差额是多少呢,请老师们解析一下,谢谢!
你好老师我们公司在陕西有个项目,合同金额是四十几万,现在报验了的,开票金额是125083,怎么在电子税务局预交增值税及附加税呢,因为我们简易计税那个差额怎么算呢?
老师好,情况是我们是小规模纳税人,旅游行业,现在有两个问题想请教 ①我们开出去的发票是差额征税,税率是多少呢?有人告诉我说是5%,但是我看了一下资料,只是劳务派遣的差额征税是5%,是我资料没有查对么?有相关文件么? ②我们开出去的差额征税的发票,上面标注的差额,在当季没有收到全部发票怎么办?怎么报税呢?例如,7月给A公司开具1万发票,备注差额9万,但是截止9月30日,只收了4万的发票,还有五万的发票人家不给开,这种情况怎么申报呢?谢谢老师,
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
1月份的时候我购入原材料: 借原材料 应交税费应交待抵扣进项 贷应付账款 销售收入的时候: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 销进项结转: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 本月已认证进项: 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 结转本月未交增值税: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税: 借应交税费-未交增值税 贷:银行存款 上面是正常业务。但是4月份的时候这张进项发票红冲了,申报增值税申报表的时候也进项转出了,后面分录怎么做呢?
用未分配利润买个车怎么记账
老师,在问一下,100万,90万,劳务所得,什么扣除费用,都没有,个税是多少呢,老师!请解析一下,谢谢!
同学你好,这个要看具体是多长时间获得这个金额,一个月,一年,还是两年,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
老板只说,100万,问个税,其他什么都没说,以三个月,一年为标准吧,老师!
同学你好,三个月或者一年的话,是一样的。如果是两年,那就不一样的,按一年计算,100万元需要缴纳的个税=(1000000-5000*12)*35%-85920=243080元,90万元需要缴纳的个税=(900000-5000*12)*35%-85920=208080元。