同学你好 这个有发票吗

老师,我们是建筑工程企业,2022年9月,一笔机械租赁发票,我备注看错项目,A项目入错B 项目,当时分录是借工程施工B 项目 贷 应付账款 月末结转的时候,也结转进成本,分录是 借主营业务成本 贷 工程施工项目B ,现在发现项目成本入错了,倒是B项目成本超高,要如何调整呢?
老师,请问,我们是装饰公司,都是先开票后收款的,那这种情况成本如何账务处理,老师最好能写分录。我们用的是工程施工科目。工程结算款通过应收账款来算。如果跨年了工程未结束,发生的劳务费等成本又如何处理?如果是当天结算给散工的应如何账务处理?如果把其中的账目外包出去呢,又如何处理?麻烦解答下
老师,工程项目,支付安装变压器首款如何记账呢
老师,工程项目,支付变压器收款如何记账呢,成本类科目里面的工程施工如何结转呢
老师,工程项目,支付变压器收款如何记账呢,成本类科目里面的工程施工如何结转呢
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
老师,将企业不同的职能作用拆分到不同的主体?这在税务筹划方面有什么用?喜欢开个体户是目的?为了个税减免?
老师,退休人员的退休金和退休之后又找的工作挣的钱,要放到一起交个税吗?
网站域名费用收到软件服务费发票入什么科目合适?详细说说
有的老师
计入固定资产就可以了
成本类科目里面工程施工科目月底没有结转,待有收入了才结转,或者按工程进度结转,月底报表上就少了这笔金额,资产负债表就不平衡,怎么办呢
你看,就像这样
工程施工这个科目的金额就没有体现在报表里
同学你好 是成本类科目,损益表上是不体现的
那这个资产负债表不平衡是对的吗
我的理解是对的吗?成本类科目要等到按工程进度结转到主营业务收入吗
这个要平衡的呀 不平衡不对
就是不知道怎么样才平衡
就差工程施工这笔金额
做账的时候只做了借工程施工贷银行存款
同学你好 填在存货那栏
怎么是存货呢?这个是工程类哒相当于结转?借存货贷工程施工?
这个只能填在存货栏里 你试试 这样就平衡了
能平衡就是说服不了自己
为什么成本类科目在报表里不能体现呢
这个可以理解为存货的
成本类科目一般结转到哪里呢
同学你好 成本类科目结转到库存商品科目
那我们这样做工程的,平时的成本就这样做账吗
同学你好 对的 是这样的
然后根据工程进度再去结转主营业务成本,借主营业务成本贷库存商品?
同学你好 对的 按照商贸的来理解