你好 实际销售没有大于500万就是小规模的

今年6月份注册的公司,如果在开10万的发票就是500万了,就变成一般纳税人,我想问一下那今年是按小规模纳税,还是按一般纳税人纳税
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税,超过部分减按1%,那小规模开普票是开免税,还是1个点
老师好,小规模纳税人,开票金额不含税是500万,次月是小规模还是要转一般纳税人呢? 谢谢
老师,我们公司是小规模纳税人,2022年6月20至2023年5月24日开票金额485万,今天要回款又要开票65万,那这次开票增值税是按照小规模纳税人还是一般纳税人开票呢
我们6月升一般纳税人,那我们5月的业务,人家6月才给我们开票,那是不是得备注2023年5月业务才行,主要是小规模和一般纳税人得分开报所得税,想把这几张票做进小规模5月的账里
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
再开就大于 500万就是要成为一般般纳税人了
今天再开连续12个月累计就是550万了,所以今天开的要按照一般纳税人税率开吗
不是的,你需要开完发票,然后填写一般纳税人登记表才能选择一般纳税人的税率。