你好,只要你的科目是平的,它就会是平的,你现在修改过来就行 借应付账款,贷应收账款

老师,您好,我们是工程公司,现在甲方的打款已经回到公司帐户了,现在要分配给分包,还有我们自己的利润,我想贷其他应付款表示总的欠款数,转账一笔借其他应付款,贷银行存款,但是初始的借方应该怎么记呢。
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师好我想请问下我们收到客户的款项,借银行存款贷应收账款,但是我把贷方记成了应付账款,而且是去年12月记错的,但是奇怪的是去年年底的资产负债表和利润表都是平的,我现在需要怎么做呢
老师好我想请问下我们收到客户的款项,借银行存款贷应收账款,但是我把贷方记成了应付账款,而且是去年12月记错的,但是奇怪的是去年年底的资产负债表和利润表都是平的,什么叫科目是平的资产负债表和利润表就是平的呀
老师好我想和您问一下,我们收客户钱借银行存款贷应收账款,但是我把应收账款打成应付了,而且是去年的凭证,现在已经跨年了,我在5月怎么做账呢?主要是跨年了
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
所以你平时你看报表正不正确,从平衡关系来看,这个不准确的