您好,您有劳务报酬,稿酬和特许权服务费?

老师,请问一下,我们每月的工资没有计提,当月发上月的工资就直接计入了管理费用,那汇算清缴里面纳税调增项目表里职工薪酬那栏的账载金额和税收金额怎么填呢?
@郭老师 郭老师 我们是幼儿园,每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表,其中里面的油 我们是按学期采购,学期初的时候供应商就把这个发票开来了,但是每个月伙食结算表我们又入账,这个就相当于重复了,我这个应该怎么做才清楚明了些呢(供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等)
@郭老师 郭老师 我们是幼儿园,每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表,其中里面的油 我们是按学期采购,学期初的时候供应商就把这个发票开来了,但是每个月伙食结算表我们又入账,这个就相当于重复了,我这个应该怎么做才清楚明了些呢(供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等),请郭老师回复这个问题,谢谢
老师我们是开业一年多的新企业,第一次做22年度的汇算清缴,我们22年一月份的工资是进长期待摊费用开办费的,每月摊销,没做在应付职工薪酬里面,现在汇算清缴自然人个调税里面1—12月的数据缺这个一月份的进长期待摊费用的这一块,我怎么调整呢
老师,里面的费用和免税收入是怎么算的呢,我把每个月的明细都看了,稿酬是每个月费用800,800*12=9600,表里8494.51是怎么来的呢?还有最后的应纳税额2896.7是怎么算的呢?
老师你好 我们是一般纳税人,本月截止到现时为止开出发票约30万元,收到进项票约5.1万元,还欠进项票约24.9万左右,进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右,并且税负过高也会有什么税务风险?
老师,麻烦问下,小规模公司租给我们办公室,可以开专票吗,税率是3%吧,谢谢
我想买套房,新证,增值税税率是3.18%,请问我应交的增值税该怎么计算?
老师好,个税汇算不做有什么影响,可以退税
老师好,个税汇算不做有什么影响,可以退税
补缴去年第四季度的企业所得税,是计提:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交所得税 小企业会计准则
老师您好,我看代账公司拿来的凭证,生产成本这些后面没有附原始凭证,应该附什么凭证呢
彩钢商贸公司可以开劳务发票或人工费吗?
老师开普通发票超过30万,比如开了32万的普通发票,要交多少增值税
我是一般纳税人,我拿回来的进项票,是租赁发票。但是我做账用不了这么多成本。但是这些进项票,又得全部认证,全部抵扣增值税呢。如果全做成本,成本又太多了。这个该怎么做账?
是的,其中稿酬2683.55,特许权使用费39774
您好,那您特许权使用费×20%,稿酬乘以20%
39774*0.2=7954.8 2683.55*0.2=536.71 7954.8+536.71=8491.51,和表里一样了,这稿酬我看每个月是减800的,这最后怎么直接乘以20%了呢
这是没个月的明细,还有免税收入也对不上
您好,汇算清缴统一扣除20%,预扣时才考虑800
好的老师,还有就是老师您看专项附加扣除那里是0,如果现在自己在APP 上把子女教育赡养老人等给添加上,这是的退税会不会多退一点?
是的,可以多退税的
哦好的好的谢谢老师
您客气,非常荣幸能够给您支持
老师,比如添加两个老人和一个子女,每月共3000,一年就是36000元,那上面截图里的应纳税所得额54166.99是不要减去36000等于18166.99了?
截图里应纳税所得额54166.99,应纳税额2896.7,这是怎么算出来的 呢老师
您好,根据您的题目,54166.99*10%-2520
老师能把问题回答全面一点吗?
您让计算过程,已经回复您了
问题1:54166.99*10%-2520,这里的10%和2520分别是什么? 问题2:添加两个老人和一个子女,每月共3000,一年就是36000元,那上面截图里的应纳税所得额54166.99是不要减去36000等于18166.99了? 如果是18166.99,那最后的应纳税额又是怎么算的呢?
您好,1税率和速算扣除数,2是的,18166.99*3%
好的好的谢谢,麻烦了
再最后麻烦老师一下,截图里644.05的免税收入根据什么算出来的 呢?
麻烦您打开免税收入下拉菜单看下