很正常的,市场行为

老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,收到进项票,把里面的空调开出去了,但是这个票没有抵扣,用其他的票抵扣了,这个要怎么样处理账务呢?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,在2021年的时候购进4台空调在公司用,如果我现在把这个进项票拿来抵扣的话,这个票要怎么样做账呀?
老师,我们是做网上销售的,进了原料开进项票,卖给客户,客户不需要发票,这样就只有进项发票没销项发票,该怎么处理好呢
老师,请问,我是一般纳税人企业,空调销售的,现在要开45800的票给客户,但是我进项票是68000,这样进项大于销项,要怎么样处理呢?
我是企业,我对我的客户进行销售折让,原因是产品有瑕疵,然后给客户开了销项负数发票。但是我现在想请问的是,客户的角度。客户收到这个销项负数发票,是怎么处理的呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那这样的话,抵税的话,那我不是不用交税了吗?
是的,这笔业务是不用交税的
那不交税可以吗?多余的税额怎么样
多余的进项形成留抵税
留抵税,是可以下次抵扣吗?那我第一次需要把全部型号开完吗?
是的,就是下月抵扣。根据需要开票