你好; 工资负数了。 是 什么科目什么方向负数了。 才好判断怎么处理的

老师好,请问我们计提的员工工资一直没有发放,也确定不发了,这部分工资要怎么处理呢,是冲回计提吗
老师你好,请教下,有个员工没做满3个月辞工了,上个月也没做足一个月走了,上个月的工资是按出勤天数计算吗?休假要算工资吗?
本月有一个员工工资下调了,个税计算出现负数,可提示说不能是负数,应如何处理?
老师,员工工资是负数的,下个月没工资了,也要不回来了,怎么做会计处理
员工个税申报了 做账也计提了但是从来没有走过工资流水怎么处理?交了两个月
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
不好好上班,出勤的工资还不够扣的,就变成负数工资了,我也计提了,以为下个月可以扣回,但是现在没上班了没法扣除,怎么吧应付职工薪酬做平
你好; 意思负数了。 没法做计提的哇 ; 你要么就是先去做 应发工资计提; 实际发工资 去冲其他应收款; 这样好一些的
我是把负数的应发工资也计提了
你好; 是的; 计提了。在去支付 冲其他应收款;
计提的应付工资是负数,现在怎么把它做平
你好 ; 你都负数了; 你去计提干嘛; 你去红冲了。 计提也得是正数金额的