你好,一般纳税人的吗 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项

老师好,公司今年成立的,二月份的时候有开票,然后看了下三月增值税报表里面是有写“期初未交增值税”和2月增值税金额是一样的,那这个已经交过了为什么还是在期初未交增值税里面呢?
老师是这样的,期末留底退税是4月,退了5万,6月更正了增值税申报表,税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入,销项有5万,现在要把这五万缴回,请问:留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理?
老师好,今天税务局自行填写了未开票收入,让公司交了15万的增值税,所属期是4月份的,这个业务怎么处理呢
之前的会计在2022年5月去税局大厅补交了3月份的未开票收入230万的增值税,但是未做到账里面,3月份收入也没有体现这230万,电子税务局增值税申报表销售额本年累计数也没有含这230万,今年税务局稽查查到了这230万,让写说明,是不是还得补这个所得税,怎么处理比较合适呢
老师,您好。我们是个人独资企业,季报。8月份通过电子税务局代开了3200元的发票。今天我报增值税的时候,发票读不出来,手动填写也导入不了增值税的表中,这个怎么办
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
税务局给我发过来做的未开票收入,说是下个月可以冲,我要修改4月的账吗?
对的是的,四月份做无票收入,后期再红冲无票收入。
那我要修改4月的凭证,可以我没有存货去结转出库
成本可以暂估一个。
这怎么做分录呢,怎么做暂估呢,未开票收入100多万,成本也得几十万了
借主营业务成本贷、应付账款暂估。
那5月做负数红冲吗?
对的,是的,是这么做的。
成本暂估也不用做处理,也做反向冲就行了吗?直到把未开票收入冲完为止吗?
可以的,可以这么做的。
还有其他处理办法吗?
你好 没有 没有其他的。