同学, 你好 这个所得税结转到本年利润当中。

老师,我们是小规模纳税,三季度7月做了计提了企业所得税,在季度末做申报的时候企业所得税缴纳了9月的,7月计提的还在账上挂着,8月亏损没有所得税。那7月计提的所得税怎么处理?
小规模纳税人,核定征收,季度缴纳的企业所得税怎么做分录?需要上个季度末计提吗?还是可以缴纳的时候一起计提
老师小规模纳税人可以实际预缴所得税季度再计提并做实际缴纳的分录吗?还是必须在上季度计提
小规模企业,月底计提所得税,季度末核算又相抵了,怎么做分录
老师,小规模季度做了所得税计提并缴纳了,年末怎么处理,需要做什么分录?
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
如果只在第一第二季度做了
第一二季度做了预提预交,后面没做计提,年末的时候,这个已经计提过所得税的不用管吗?没有相关账务处理么?
同学, 你好,如果是计提了,没有缴纳的部分,要冲减当时的计提所得税费用,贷方。
缴纳了,年末算利润时怎么算,还需要把提的这部分做纳税调增计算利润吗?
同学, 这个不需要的,所得税的计税依据是利润总额。本身就不用考虑缴纳的所得税的。利润总额不含所得税费用,不需要调整。
所得税费用季度计提时已经进了本年利润,这样利润就少了呀,这个不需要考虑吗?年末直接按结转了季度所得税费用进利润后的金额算税就可以了是吗?
同学, 你是不是取数有误解? 净利润=本年利润-所得税费用 因此,所得税费用减少并不会导致本年利润的减少。 如果不存在税会差异的情况,所得税费用=本年利润×所得税税率,在这种情况下也是本年利润减少导致所得税费用减少,而不是相反。
所得税费用月末是结转去本年利润的啊,这样利润是少了啊
同学, 这个利润分为利润总额和净利润。 账上的是净利润。你要申报的是利润总额。 你不能直接取账上的净利润。明白么?
问的不是这个,是账务处理,不是问这个
同学, 账务处理不用处理。 一直回答的是不用处理。 结论就是不需要账务处理。 你要认真理解我说的,为什么不需要账务处理。 账务体现的是净利润,你要申报的是利润总额,是不同的两个东西,为什么要修改账务呢?
你在账上的结转的利润是扣除所得税后的净利润,这个账务处理没错。 你申报的时候不是拿这个账上的净利润去申报,明白这个意思吗?是扣除所得税前的利润总额。