3月末应付职工薪酬的余额是 164.6-164.6+180+1.13-1.13+9=189

老师好,应付职工薪酬-职工福利费科目月末必须要结转不能有余额吗?
老师好,应付职工薪酬这个科目是不是不能有期末余额的,属于过渡科目?
老师好 求宏华公司三月末应付职工薪酬科目的余额
老师,应付职工薪酬-公积金科目期末余额是不是应该为零。公积金是当月缴纳当月的
老师,科目余额表中应付职工薪酬期末余额贷方负数是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
明白辽谢谢老师
不客气祝你学习进步加油