3月末应付职工薪酬的余额是 164.6-164.6+180+1.13-1.13+9=189

老师请问年末应付职工薪酬有余额,需要怎么处理?还是就放在应付职工薪酬科目里直接转入2022年?
老师好,应付职工薪酬这个科目是不是不能有期末余额的,属于过渡科目?
老师好 求宏华公司三月末应付职工薪酬科目的余额
老师,应付职工薪酬-公积金科目期末余额是不是应该为零。公积金是当月缴纳当月的
老师,这个应付职工薪酬~单位社保这个科目一正一负抵消掉了,那么应付职工薪酬的余额就是应付职工薪酬~工资的余额吗?
房租费发票可以不具体面积数吗,只开金额吗?
用财务软件做内账,是不是也要代账公司把我科目余额表弄来建期初
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
明白辽谢谢老师
不客气祝你学习进步加油