您好,这个是可以的,可以
购入外销的库存商品,代理会计的分录是:借:库存商品—内销 借:应交税费—进项税额 贷:应付账款。我把这张凭证冲红了,改成了借:库存商品—外销 借:应交税费—进项税额 贷:应付账款。现在库存商品—内销的余额是负的,该怎么办?
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
21年凭证:借,库存商品 贷,银行存款 其实当时没有收到发票,就入了库存商品,现在22年我想改了,把库存商品改成,借,应付账款 贷银行存款,可以这样改吗?
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 冲减后开始做应收账款 主营业务收入成本银行存款这些 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
老师,这月申报8月个税,如果工资在9月没发放就零申报是吧?
老师,小微企业现在免征企业所得税吗
我公司通过融资租赁贷款买了辆车,收到对方全额发票,后面还贷款,怎么做账
老师您好,买卖合同收入超过多少不减半
应付职工薪酬贷方截止9月底是352487 个税系统9月个税还没有申报,截止是298789 ,应付职工薪酬借方是269811这个借方还有发放去年12月的工资,这个表中应付职工薪酬怎么填
老师,现在小微企业印花税有减免政策吗
老师,意思做三方协议不用入固定资产,不用记入公司收入吗?我担心的是增值税申报表会有1.8万收入数据,不影响吗?
学堂网站不能报税联系了吗?
增值税申报表,有显示负数免税收入,我把免税收入删除,可以把免税这个收入填到增值税报表无票收入那里吗?因为企业是没有免税收入的?
企业所得税新申报表里面的,职工薪酬--实际支付给职工的应付职工薪酬,在已经计提了工资,申报了个税,工资还没实发,申报表中又要求填写借方累计数,那样的话与个税对比又是差距太大了,怎么填数据
不用做什么以前年度损益吧?可以直接这样做的嘛??
对的,这个是不需要的,没有损益科目