你好,你已经做过四月份的账了吗?
请问公司10月支付了一笔水电管理费,我原来以为是普通发票(当时对方发票还没开给我们),我做帐是 借:管理费用,贷:银行存款,现在发票回来了,是增值税专用发票,我这个帐要怎么冲?我公司是一般纳税人。
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
想问一下老师,至从4月份起,那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票,在填写申报表时,填了5万元,它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时,怎么做呢?我已做了,借:应收帐款5万,贷:主劳业务收入5万元,因为对方只付5万元,不付税款了
你好:老师:我们公司是-般纳税人,买了一台地磅,3月份付了订金3万,我当时记了:借:预付帐款地磅押金3万,货银行存款,这个月付了尾款47000元,我也收到了专票:金额77000元,金额68141.59元,税:8858.41元,请问现在怎么写会计分录
你好:老师:我们是一般纳税人,我4月时付了一笔机械服务费借预付帐款1万,贷:银行存款,我5月收到电子普通发票,42074.48元,我于5月支付了尾款32074.48元,我现在要如何记会计帐?
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
是的,老师
你好你五月份的时候借长期待摊费用机械服务费42074,贷预付账款10000,银行存款32074。
老师:我们是每个月对方提供车子员工帮我公司挖石头,我们按每吨给他1.3元的挖掘费,这个要放入什么科目?是长期待摊吗
你好,你们公司是做什么的?
我们做交投表土买卖的。上面挖机每天都工作
在交投石场内
你好,你这个可以做成本就可以了。
可以在工程施工这吗
我上面的之前设的其他
您好,其实你们不是给人家施工,只是挖掘的话,不算是工程施工了 因为你最终是挖出货物来,而不是做成一个房子之类
我最近月底没有收入,就变成有成本没有收入?这个最后还是不行?
你好,你可以先计入到预付账款去。
你好老师:上面有一个机械作业可以吗
你好,可以的,这样相当于是进入到存货。
谢谢你!这
你好,不用客气的了。