结转到营业外收入/支出

月初固定资产清理借方余额,为什么记账凭证还要在借:固定资产清理?不应该是贷:固定资产清理,然后余额才为0吗
固定资产重复记账,并已计提2月,因在资产模块,生成凭证借累计折旧1000 借固定资产清理9000 贷固定资产10000;固定资产清理科目借方余额怎么处理?还要做什么结转分录么?进项已认证
老师,为什么这里要加上固定资产清理借方余额150?固定资产清的借方有余额,说明之前有一笔分录:借固定资产清理,累计折旧等, 贷固定资产。既然固定资产写在贷方,那应该是减少固定资产,应该减150吧
老师,固定资产清理余额结转到什么地方
老师,转让单位固定资产货车,固定资产清理余额转到其他业务收入。如果固定资产贷方余额,借:固定资产清理,贷:其他业务收入
老师给对方发样品 不要钱,收入该怎么做
老师,我公司是独立核算的分公司,汇算清缴的时候,咋填表信息里面还要填写股东及分红信息呢
请问,本公司,月度应交月度末,计提税费附加(城建税,教育费附加,地方教育费附加),目前每月都按税务总局公告2023年第12号第二条,享受50%减免。月末计提时,是按全额计提?还是按50%计提?(公司2026年4月应交增值税是20000元,计提附加税时,如何计提?)
你好 5月份开具的增值税专用缴款书(双抬头) 在电子税务局录入稽核后 状态是滞留 如果打算6月报税时抵扣 该如何操作
老师:地方教育附加用计提吗?分录怎么写?
老师 你好 大米和面粉的税率是多少啊
老师,2025年每个月的个税公司给扣了,不扣员工的,所以我账上记得借管理费用-其他 贷应交税费-个人所得税 借应交税费-个人所得税 贷银行存款,这在汇算清缴时怎么处理
请问一般纳税人一年内有简易计税开的发票和一般计税开的发票,年末增值税如何结转
老师单位只在2024年开过一张小额的建筑发票,后来一直都没有生产经营,是个小规模纳税人,现在要办理税务注销,能走简易注销流程吗?简易注销流程是什么?
老师,我们是农药批发的,我们客户要是私账转我们对公账户,我们是需要签代付三方协议,现在我们公司有对公收款二维码的,这种情况还需要签代付三方协议?