不对的,我发给你登录。
固定资产清理完成后,如为借方余额: 借:资产处置收益 贷:固定资产清理 而如为贷方余额 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 为什么呢
固定资产清理完成后,为什么如为借方余额: 借:资产处置收益 贷:固定资产清理 而如为贷方余额 借:固定资产清理 为什么借方余额贷固定资产清理 而贷方余额借固定资产清理 贷:资产处置收益
第一步,固定资产转入清理 借:固定资产清理(残值金额) 累计折旧 贷:固定资产(原值) 第二步,发生的清理费用及相关税费 借:固定资产清理 贷:银行存款 第三步,收回的价款 借:银行存款(变卖收入金额) 贷:固定资产清理 第四步,结转清理净损益 如果是损失时,固定资产清理余额为借方余额 借:营业外支出
老师,转让单位固定资产货车,固定资产清理余额转到其他业务收入。如果固定资产贷方余额,借:固定资产清理,贷:其他业务收入
公司转让设备时: 1、开具发票:借:其他应收款-XX公司 贷:其他业务收入 应交税费-销项税额 2、把要转卖的固定资产转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 3、结转成本:借:其他业务成本 贷:固定资产清理 这样的分录对吗?
老师,请问游乐设施的折旧年限皮多少年
长期待摊费用折旧年限,多少年,
老师,我我们公司是一般纳税人,上个月的时候开了。50多万的发票。忘记报印花税了。这个月又开了28万的发票。可以这个月连上个月的印花税一起报吗?我之前的每个月开的发票我都是报印花税的,虽然专管员没有核。 但是我还是每个月都按次申报的。
老师您好,我们一般纳税人,对方给我们开的冻肉是免税的,我们是要给别人开也是免税吗
应纳税所得额是不是就是利润总额
麻烦问一下,赠送的产品要不要开票?
老师,这笔分录怎么理解
你好老师,2024年个税已被前单位申报,但是有部分工资前单位不发,我们工资没领到要交个税吗?个人如何处理才合法?
老师,财务制度和报销制度有符合目前小企业的通用模板吗?
老师,请问个独可以核定征收吗
你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
老师,我把你说的1和2合并了,我是卖钱了。接下来做的4。 不过我家没实行新会计准则,没用“资产处置损益”科目
好小准则就直接用营业外收入或者营业外支出。
报废才用营业外收支嘛
老师,1和2分录,算下来,固定资产清理有借方余额,从贷方转出去,那分录4写成,借固定资产清理,贷营业外收入
因为你没有这个科目,所以才用营业外收支。
是的,你的处理是对的,账务处理对。
老师,你帮我看看这个分录,我总觉得哪里有问题,营业外收入在结转损益的时候就出现红字了,对吗?
你好,营业外收入增加是在贷方。
老师,我没明白你的意思,卖钱了用营业外收入科目吧
我查了下,没提足折旧,固定资产净值是8700,买了2000现金。这卖亏钱了啊。老师,那用什么科目啊?营业外支出吗?
销售的那一笔业务是收入记到固定资产清理 处置损益记到营业外收入。
前面发你的分录没看吗
我看了啊,你说的营业外收入增加在贷方,我也知道增加在贷方,减少在借方,我的分录有没有问题啊
你看一下你结转损益那个科目,我看你那图片营业外收入是在借方。
处置损益的科目记营业外收入在借方,损益结转是自动结转的分录啊
你好 处置损益的科目记营业外收入在借方 这不对 收入增加在贷方
处置损益,应该让固定资产清理科目无余额吧,固定资产清理在贷方转出去,借方营业外收入,你说不对,那怎么记啊?
对的 清理科目是借方余额吗 这样转出时 借方是营业外支出 不 是收和
卖钱了,不应该用营业外收入吗,卖赔了用营业外支出,卖赚了用营业外收入啊?
你好 不对呀 卖钱了,不应该用营业外收入吗,不对 记清理科目 卖赔了用营业外支出,卖赚了用营业外收入啊?这个对 2023-
卖赔了用营业外支出,卖赚了用营业外收入啊?这个对 2023- 没明白你这句话。这句话是个肯定句还是疑问句啊?
你好 卖赔了用营业外支出,卖赚了用营业外收入