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老师你好,请问下2022年12月预提了30万的费用,然后在今年3月份把之前的发票找了20万回来,这个账务怎么处理呢?

2023-05-26 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 10:27

同学你好 红冲二十万然后再按照二十万做蓝字发票的分录 剩下的十万不用红冲 只要汇算清缴调增就可以

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快账用户4900 追问 2023-05-26 10:31

以前是只要在3月份做,不需要返回去是吧?

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齐红老师 解答 2023-05-26 10:32

对的 不用返回去的

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快账用户4900 追问 2023-05-26 15:31

那老师,这样的话,那我2022年的账和税务的利润是不是就不一致了吖?

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齐红老师 解答 2023-05-26 15:35

同学你好 对的 是这样的

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快账用户4900 追问 2023-05-26 15:36

那如果返回会好些吗?

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齐红老师 解答 2023-05-26 15:38

同学你好 这个不用返回 正常调整就可以

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同学你好 红冲二十万然后再按照二十万做蓝字发票的分录 剩下的十万不用红冲 只要汇算清缴调增就可以
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