同学你好 红冲二十万然后再按照二十万做蓝字发票的分录 剩下的十万不用红冲 只要汇算清缴调增就可以
我在去年2022年12月份开了一张20万的发票是预收2023年1月2月的服务费,钱收到,发票开出去了,开发票时备注了是预收2023年1,2月的,做账也是做的预收账款。后面1月份报2022年第四季度增值税时,申报表直接带出来已开票那20万,已报税,有问题吗?然后到2023年1月2月正常把20万之前预收的分别转成主营业务收入。账上要调整吗?
老师你好,请问下2022年12月预提了30万的费用,然后在今年3月份把之前的发票找了20万回来,这个账务怎么处理呢?
老师好,请问下之前的会计在2023年4月份申请了一笔2022年10月份重复开发票的退税12906.95元,然后这笔钱在2023年的12月12号才到账,请问下要怎么做分录?
老师,请问下, 去年记收入把属于今年的20万提前记上了,然后审计调出来了, 由于不能变动12月的账了, 就调整在了今年, 今年分录怎么调整呢?
请问下2023年底有预提了一笔费用20万(借管理费用,贷其他应付--汇总),这个费用5月31日前有回了A公司8万发票,还B公司12万没回发票,请问下 1、2024年账务处理 2、2023年税务财务报表 3、2023年税务企业所得税汇算清缴 这3部分怎么弄
一般常见的税务风险预警有哪些,如何预防
老师这个月报税是到22号吗?
请问老师,在定金登记表里怎样设置“日期和厅面”两个条件同时重复的预警?
那之前计提了一张:借:库存商品,贷:其他应付款,后面采购发票(库存来了)来了的话是什么分录
郭老师,税务老师要求的自查报告怎么写?
老师好,一般纳税人,某个月增值税要交100多块,是不是可以不用交?是低于1000的增值税不用交吗?要做什么操作?
老师,会计学堂的网址是多少呢
老师,你好,我是一名合作社财务会计,原来有两个合作社,后面两个合作社合并使用了,其中一个合作社注销了,像这种情况需要把被注销的那个合作社的债权债务账务处理到另一个合作社的账务上吗,因为后期都是另一个合作社收款和付款了
老师,企业所得税汇算清缴中,折旧、摊销额是填写我们固定资产的折旧和(装修、收银系统)的摊销总和还是只用填写固定资产原值和本年折旧金额,谢谢
老师,关于现值指数,如果原始投资额不是一次性支付,有一部分在经营期第一期支付,计算现值指数的方法一:未来现金净流量现值(不包含经营期第一期支付的原始投资额)-0时点支付的原始投资额现值-经营期第一期支付的原始投资额现值;方法二:未来现金流量净现值(包含经营期第一期支付的原始投资额)-0时点支付的原始投资额现值,这两个方法是那个方法对呢
以前是只要在3月份做,不需要返回去是吧?
对的 不用返回去的
那老师,这样的话,那我2022年的账和税务的利润是不是就不一致了吖?
同学你好 对的 是这样的
那如果返回会好些吗?
同学你好 这个不用返回 正常调整就可以