是的,暂估入库或不结转成本
老师,我在库存商品那里已经使用了二级科目,但是现在我有个暂估入库的,想要做:借库存商品,贷应付账款-暂估,但是现在库存商品已经没法用一级了怎么办
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
你好老师,原库存商品做了暂估,现账上有库存商品但实际是没有的,我应该怎么样调账?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?
老师,工资要每个月计提,但是没有发放,所以计提每个月还是要照做,但是只有等发工资了才报个税吗?还是计提了也要报个税?
你好老师,我想问一下一般纳税人经营范围没有电费,可以开具电费发票吗?别人家用我们家的电
我我买的2000多的课,为什么快照软件还要重新花钱呢?
老师这类题目也没有规律或者简便方法
老师,第二题选项B为什么不得抵扣
固定资产享受一次性扣除的确认递延所得税资产,还是递延所得税负债
个体工商户由法人李三开票代开,销售方李三,然后把款付给xx化妆品店可以吗?
这个a为什么是对的 入账价值不是4455吗
我们公司租个人的房子,个人的租赁所得,代扣代缴是按照开发票的时候来缴,还是付房租的时候缴纳