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我们是民办非企业,用的是民间非盈利制度,2022收到一笔收入10万元,我们也开了10万元增值税发票给对方,当时做账:借银行存款10万,贷提供服务收入-非限定性收入10元。现在需要给对方退回1万,我能不把10万元发票红冲?怎么做账处理?怎么做分录?

2023-05-26 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 13:05

你好,可以的,然后你再重新开,给他一个9万的 借应收账款-10 贷提供服务收入-10 借应收账款9贷提供服务收入9 借应收账款贷银行存款1

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快账用户4881 追问 2023-05-26 13:09

郭老师,对方财务不同意把我们去年给他们开的10万元发票红冲掉,怎么办

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快账用户4881 追问 2023-05-26 13:10

是我们给对方退款1万元

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快账用户4881 追问 2023-05-26 13:11

对方去年给我们付的10万元培训费,我们确认的收入

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齐红老师 解答 2023-05-26 13:11

不能红冲的话,你只能挂到其他支出里面,这个没法抵扣所得税

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快账用户4881 追问 2023-05-26 13:26

老师,刚对方同意红冲发票。那就按你说的分录来 然后重新开发票,给他一个9万的 借应收账款-10 贷提供服务收入-10 借应收账款9贷提供服务收入9 借应收账款贷银行存款1

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快账用户4881 追问 2023-05-26 13:27

但是,发票跨年了。是去年的收入,今年红冲,分录要调整吗?是否涉及到以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2023-05-26 13:30

是的,最好不要做以前年度损益调整,你做了以前年度损益调整,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,你就这么做就行。

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你好,可以的,然后你再重新开,给他一个9万的 借应收账款-10 贷提供服务收入-10 借应收账款9贷提供服务收入9 借应收账款贷银行存款1
2023-05-26
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
借应收账款财务费用贷银行存款。
2020-11-08
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