你们原来购买100吨的发票,后来红冲,实际收到货物只有99吨,那就按99吨先入账
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做返工,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含返回的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问老师会计分录怎么做呢
老师,签合同签的是包工包料工程承包合同,对方只提供了材料13发票,我们是发包人要缴纳印花税吗?
分公司在税局办理企业所得税汇总纳税备案,且选择不就地预缴的,汇总到总公司申报。现在分公司准备注销了,分公司还有债权债务,库存未清理,是要按普通企业那样清理完才可以注销吗?还是说分公司的债权债务、库存可以并入总公司,由总公司承担。并入总公司承担有什么注意事项和风险吗?
老师你好,收到一张爱信诺专票990,要抵扣认证吗,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老师 商会的账 好做吗
老师,开通银行承兑限额一般是多少,想填多少就填多少吗
老师,我司是商贸公司,和其他工厂约定合作,利润共同分红,然后4-6月份因为产品质量问题,导致亏损,那么成本发票的可以大于收入吗?
郭老师主营业务收入科目已有凭证,如果新增科目将替代上级科目是这样提醒的
辞退员工,给员工的补偿,需要交税吗?
报关单上商品单位如何写2个或者3个,报关单上的数量单位必须与产地证一致吗?如果产地证上只有1种数量单位,报关单上可以多写一种数量单位吗?
请老师写成相关分录可以吗?我现在不知道该怎么做了,麻烦老师您写成带有数字的分录给我可以吗?谢谢了
按实际收到的库存入账,没有收到发票 借,库存商品99 贷,应付账款或银行存款99 收到100吨的发票 借,库存商品100 借,应交税费应交增值税进项税额13 贷,银行存款113 后面红冲 借,银行存款113 贷,库存商品100 贷,应交税费应交增值税进项税额转出13
那么你冲红了原来我100吨的分录后,那么我们银行付款113万就不对了啊,现在我们99吨我们只支付111.87万元,这样子跟99吨入账不对啊
因为对方没给你们开票,所以你们先按暂估价入账,等后面对方按实际的发票给你们开的时候,你们把暂估的先冲掉,如果你怕金额对不上,可以通过,应付账款来体现, 比如实际支付给对方的金额 借,预付账款 贷,银行存款 暂估入库 借,库存商品 贷,应付账款