你好,退税是按法律规定是可以,但是有可能被查账。

建筑业房地产在外省老项目工程劳务分包在当地预缴了增值税、企业所得税等税金 ,总包企业在当地还需要预缴哪些税?
老师,我是建筑企业,今年1月在外地预交了企业所的税2000,但是今年我们企业应交所得额都是负数,那到明年汇算清缴,1月预交的这个钱会不会电子税务局退给我们?如果退是自动退,还是需要申请?怎么退?
建筑业在外地做的工程项目必须要在施工地税务局预交税费才能开具销项发票吗?在当地税务局预交是什么流程?
我公司是建筑劳务公司,工程在外地,上个月已在外地预缴了2个点税,是用个人的卡交的,发现交多了,现在税务局已把多交的的退回到公账上,我应该怎么做账务处理?
建筑安装工程,我司去年在省外预缴了企业所得税,但是在本省湖南省未预缴企业所得税,现在在做2022年的汇算清缴,要退企业所得税,请问这个退税是在本省申请退税呢?还是要去当时省外预缴地申请退税呢?
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
如果是这样的话,我不想退税了,怎么操作呢?
你好,你可以把整体的利润做多一点。
收入多做不了,是可以把22年的成本调低一写吗?
你好,可以的。我说的是把利润做多一点,不是说收入。
可是22年的成本票基本上入账了,在调出放在23年用这样可以吗?
你好,我是说你把成本做小一点,利润做高一点。
我知道你说的成本做小一些,可是年底前我把所有的成本票已进入了成本了,当时亏损了,年底时候报的报表是亏损,现在在调怎么调呢
就在纳税调整明细表里面扣除类,其他直接填数就好了。
成本可以调小,管理费用可以调小吗?
你好也可以呀。一样的可以调。
按照您说的,直接在纳税表里调数就可以,不用返回到账里把那些调低的发票拿出来吗?
你好,是的,不用拿出来。
不拿出来的那些票怎么做账调一下呢?
你好,你的票不是已经入过账了吗?只是说不税前扣除而已。
哦,好像明白点了,现在调出来相当于22年没抵扣,这些票23年还能抵扣吗?
你好开票日期是22年,你就不要入到二三年去了。
我是把账反结回去,把管理费用里面的数据做成红字冲调了,打算再把这些做到23年就又能是23年的成本和费用了
你好,你看发票,发票日期看是什么时候?