您好 第一次的时候 按照当次开票计算
老师,现在个体附加税是什么政策啊,我报附加税城建税是减半的,报教育费附加,老师您看我这个图有不超过十万是免税的,我就选了,然后地方教育费附加我报的时候就没有这个,但是给减半了,那就是地方教育费附加不全免税是这个意思吗
小规模代开发票交城建税要减半 免征教育附加地方教育附加 一般纳税人月营业额不够10万 按实缴纳的增值税额去申报城建税 用不用减半?
小规模2季度开专票10万,增值税不享受减免,城建税和教育费附加,地方教育费附加享受优惠减免政策吗,怎么减免?多谢老师
老师,上个月代开的发票需要退税,教育附加和地方教育附加免征,城建税减半,我应该怎么填写
代开的专票,当月就要缴纳增值税及附加税,城建税有减半的政策,我当季度还没有过完,我怎么知道要不要减半城建税,和免不免教育费附加和地方教育费附加呀
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
你好老师,我没有听懂
就是本次如果开具5万 就按5万缴纳增值税 第二次再开具 季度合计不超过30万的时候也是只交增值税 超过后再缴纳
我是问附加税,比如在五月我增值税五万,城建税1万,教育费附加一万,那我五万肯定要交对吧,因为是专票,那我附加税交不交,交多少
季度开票没有30万不是可以城建税减半,教育费附加可以免的吗,那我这个季度没有过完我怎么知道要不要交,又交多少
代开的专票不是在当时就要交吗,我五月交的时候,我附加税怎么交
代开的专票 比如您当月代开五万 就只需要缴纳增值税 附加税跟城建税暂时不要交啊 因为还没有超过30万 超过的时候才考虑减半征收 这个季度 您什么时候超过30万 什么时候开始交 前面的补缴就好了