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老师:6-11月份,每个月都没有做计提电费的分录。但是这些发票是在12月份才抵扣,那么12月份应该怎么做这几笔发票的分录?

2023-05-27 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-27 10:40

借:管理费用-电费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款或应付账款

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借:管理费用-电费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款或应付账款
2023-05-27
你好,没发放不用做,可以补做发工资分录的
2022-01-07
借管理费用社保工资 贷应付职工薪酬社保工资 借管理费用公积金 贷应付职工薪酬公积金 借应付职工薪酬公积金贷银行存款 这是11月份的
2022-12-22
同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
2023-02-13
借生产成本贷应付账款可以单估一个的 6月发票到了,红冲暂估再做发票。
2023-07-10
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