就不还钱了吗 借其他应付款25万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 营业外收入 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到业外收支。
老师,你好,麻烦问下公司购买固定资产,分期付款,发票也是分期开给我们公司的,这个会计分录怎么处理合适(我们公司是一般纳税人)
老师,就是我们有个资产属于融资租赁吧,销售方A给我们开的发票40万,支付首付款16万,收到发票入账借:固定资产40万,贷:应付A公司40万,付首付的时候借:应付A16万 贷:银行存款16万,剩下的款就给融资方了,这个帐怎么处理
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
你好老师,我们有一笔A公司给我们借款25万的款项 现在我们给A公司销售固定资产 算是处置,处置金额245000 这两个分录怎么联合呢
老师好,我们是牧业公司,养殖业,公司把一部分闲置土地租赁给农户种植用,收到的租金如何处理,帮我写一下分录,谢谢
老师,请问对公账户和虚拟账户互转款,虚拟账户里的收入能否隐藏?
老师,如果供应商赠送我们销售物品,然后我们又免费送给客户,请问我们要视同销售按市场价做费用吗?
老师,请问税务局利润表本期金额和上期金额分别指的是什么?
酒店前厅更换灯光人工费应该是放在维修费还是劳务费或者别的
老师,请教一下:我季度申报合同印花税,将季度的销售合同金额和采购合同金额的总计数来申报没错吗? 应税凭证数量填销售合同和采购合同数量总和是对的吗?
你好,装修费用当月摊销还是下月摊销?
资质升级维护用的人员社保费20万,就交3个月,这个怎么入账?
如果小规模开回来了8个点的增值税发票1000元,又开出去1500元金额的3个点的增值税发票,那这要交多少增值税啊?之前从没开过增值税发票,普票也很少开
老师下午好!小规模纳税人税费种信息认定,我没看到有印花税呢,有实收资本也要交印花税吗?
对 就付中间的差5000就行了 就这么账务处理就行了吗
前面挂的贷方其他应付款 250000 现在应收账款不是245000嘛
你好,不是还有一个营业外收入吗?第一个分录好好看一下的金额。
应该还有一个应付账款5000的科目吧老师
以后还需要还钱吗?需要还钱的话有,如果不需要还钱,按照我上面的做了营业外收入没有还钱。
还需要还剩下的5000 这个怎么处理好呢
借其他应付款24.5万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 营业外收入 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到业外收支。
借其他应付款24.5万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到业外收支 之前在贷方有余额25万,现在做了之后,在贷方只有一个5000了。
营业外收入也可以用资产处置损益吗
可以的 可以的 可以的 可以的 可以