就不还钱了吗 借其他应付款25万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 营业外收入 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到业外收支。

老师你好,我们有两家公司,A公司100%控股B公司,B公司成立以来一直没有收入,A公司给B公司借钱,现在决定注销B公司,账面挂的欠A公司的欠款,B公司做了实收资本,A 公司的其他应收款该怎么处理呢
老师 我们有两个小规模公司 其中一个小规模A公司以公司的名义打款给B公司实际是入资款25万。但是B公司凭证没有做实收资本 他做的是其他应付款(A公司)现在我们A公司注销了 税务和工商都注销了 但是银行账户没销呢?现在我们老板是想把B公司这25万的入资款账上凭证改成借:银行存款 贷:实收资本(法人名下入资)这样是不行的吧。实际也没有法人打款到B公司啊 账上改不行吧 而且我们A公司注销了 这B公司挂的这25万支付不了给A公司了 怎么办呢 怎么弄呢 银行没注销可以打款吗
你好老师,我们有一笔A公司给我们借款25万的款项 现在我们给A公司销售固定资产 算是处置,处置金额245000 这两个分录怎么联合呢
老师,5月份税务局的查到我们公司名下的一辆车转给公司法人了,税局的老师做了资产处置无票收入业务,我们用处置的价格要补交税款。这笔业务我在账务上怎么做分录合适呢?
有一批固定资产用不上,现在准备卖给别的公司,但是这批资产不是我们公司的,是另外一个公司的,那个公司现在注销不干了,我们和对方老板是熟人,干脆就由我们来处置这个资产,我们来联系买家把这些资产卖了。这个账务要怎么处理啊
对 就付中间的差5000就行了 就这么账务处理就行了吗
前面挂的贷方其他应付款 250000 现在应收账款不是245000嘛
你好,不是还有一个营业外收入吗?第一个分录好好看一下的金额。
应该还有一个应付账款5000的科目吧老师
以后还需要还钱吗?需要还钱的话有,如果不需要还钱,按照我上面的做了营业外收入没有还钱。
还需要还剩下的5000 这个怎么处理好呢
借其他应付款24.5万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 营业外收入 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到业外收支。
借其他应付款24.5万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到业外收支 之前在贷方有余额25万,现在做了之后,在贷方只有一个5000了。
营业外收入也可以用资产处置损益吗
可以的 可以的 可以的 可以的 可以