你好借:财务费用 -利息 贷:银行存款

个人贷款,给公司经营 用,利息支出 我这样记账对吗?
请问这俩张支付银行贷款利息应该怎样记账
付贷款利息时,我直接记 借 财务费用-利息费用 贷 银行存款。必须计提吗?
收到贷款入账,借银行存款20万 贷其他应付款20万 月底还利息 借财务费用-利息费用600 贷银行存款600 这样做分录可以吗,利息费用没有发票
老师,支付小额贷款公司的利息费用,账务处理记到财务费用-利息,对吧
老师你好!请问员工未完成任务量罚款的这个收入,记入营业外收入,要交增值税吗?
您好老师:12月货物入库并做了发票,但是库管员把单位入错了,单位捆入成公斤,12月已结账。现在1月份金蝶云专业版里如何修改?
老师好,请问现汇是什么呀
老师,1月申报12月增值税的时候我们用了加计抵减的增值税。这个加计抵减的增值税收入是做在12月还是做在1月呢
请问老师,全面累计盈利了,我也计提了所得税,申报时,弥补亏损了,没交所得税,怎么办
24年10月对公支付a公司租赁费6万,未收到发,会计分录是 借:管理费用—租赁费 6万 贷:银行存款 6万 2025年7月才收到发票 借:管理费用—租赁费 应交税费应交增值税(进项税) 贷:贷其他应付款-a 公司 6万 此时2024年汇算清缴已完成,现在怎么调账 是按一下方式吗? 借:其他应付款-a公司 6万 贷:以前年度损益调整 6万
内箱贴标费用做什么科目好
老师,老板投入了一项知识产权作为实缴,请问这个无形资产可以不摊销吗?摊销或者不摊销分别会有什么风险吗?
老师建筑服务工程款发票按什么类目缴纳印花税
老师你好,公司年初收了一笔款未开票未服务,原会计计了收入经营所得预交上也填了收入,支付给供应商的钱记在预付上也没有收到发票和服务,现在怎么处理年报?