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老师请问一下,取得采购发票的时候用的是待认证进项,勾选抵扣的时候又在次月15号之前 ,月末结转增值税的时候怎么转呢,谢谢

2023-05-28 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-28 20:45

借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证

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快账用户4222 追问 2023-05-28 21:38

不是勾选的时候才待认证才转为进项的吗,我是说这个时间不统一,月末结转不是在本月吗,勾选又在次月,没勾选进项还在待认证里啊

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齐红老师 解答 2023-05-28 21:44

看所属期 不是看勾选当天

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快账用户4222 追问 2023-05-29 09:51

意思是月末没勾选,在计提的时候就要将待认证转为进项进行计提是吗?老师

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齐红老师 解答 2023-05-29 09:54

这个月需不需要抵扣?不需要抵扣就需要做到待认证,如果需要抵扣就把它结转到镜像里面。

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借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
2023-05-28
此时的进项是指已经勾选抵扣认证的进项对 对 未勾选认证抵扣的,待什么时候认证了再结转对 对  
2021-03-28
同学你好 这个可以的
2023-06-29
您好,工作中是我们进项发票取得太多了,不想申报在增值税主表里形成留底 先做到 借:应交税费-待认证进项税额或待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 待认证进项税额,待抵扣税额这2科目本来不是核算这些的,我们只是为了过渡
2024-07-31
同学你好,做进项税额转出就好了
2021-01-14
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