你好企业是做什么的?

您好老师,收到电子税务局涉税风险提醒:可能存在所得税收入与增值税销售申报不一致,增值税销售额大于企所税年报A100000营业收入,差额32万多,请教老师可能是什么原因?
.老师,请问这题怎么做? 某机械制造企业某年度产品销售收入3000万元,销售成本1500万元,税金及附加12万元,销售费用200万元(含广告费100万元),管理费用500万元(含业务招待费20万元),资产减值损失(计提存货跌价准备)2万元,投资收益40万元(其中国债利息6万元、向一居民企业投资分得股利34万元),营业外支出10.5万元(违约罚款),利润总额815.5万元。 要求:计算该企业本年度应纳企业所得税税额。
老师,如果生产型企业1-10月销售收入有800万元,在11月外购一项产品来转手卖,利润极低。这项产品开了1300万元的专票,有进出库单,除去主营业务成本后,只盈利11万元,在税务上看来有没有什么风险呢?
中国居民企业甲,在A国设立全资子公司乙,甲企业2021年境内销售商品收入8500万元,销售成本5100万元,税金及附加350万元,销售费用1200万元,管理费用800万元(其中业务招待费120万),财务费用100万元,取得境外子公司分回的税后股息144万元。乙公司在A国已缴纳企业所得税20万元,当年税后利润全部用于分配。已知A国预提所得税税税率10% 请问老师 境外子公司分回税后股息144万,在境外缴纳20万所得税,境外应纳税额180万是怎么算的
老师请问这个题怎么做, 4.丁居民企业某纳税年度获取主营业务收入5000万元,其他业务收入1000万元;当年发生主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元。相关费用如下: (1)实际发生职工工薪400万元,经税务机关审查,其中有50万元属于不合理支付;聘用残疾人支付工薪40万元。 (2)该企业已经计提了职工福利费60万元、工会经费10万元、职工教育经费31万元。(3)企业发生R&.D费用100万元。 (4)发生业务招待费50万元。 (5)发生公益性捐赠支出100万元;被税务机关罚款10万元。 请计算该企业当年应缴纳的企业所得税。
老师如何查到给对方开的的发票抵扣没抵扣,谢谢
利润分配未分配利润能用来做什么
老师,留底抵欠增值税和滞纳金分录怎么做
通过打官司,项目停工赔偿损失需要开票吗
老师,我公司是一般纳税人,这个月开了票有销项税,要下个月才有进项票回来,进项也是专票,可以用来抵扣这个月的增值税吗
什么户什么3万以内不用交增值税个人所得税不用申报
老师,以前开的服务发票未回款,起诉后双方同意期中一张发票金额不用对方付款了,现在申请开红字发票,原因选开票有误还是销售退回
现金流量表的 现金净增加额是不是等于 资产负债表的 货币资金 期末-期初
找郭老师回答问题 老师 我个税多扣了员工2000元 改员工已经离职了 现在我怎么处理这笔账务 怎么写分录
老师,增值税一般纳税人,餐饮服务发票,无票收入,主表第一行有数字,第二行和第三行是应税货物和劳务,没有服务,这两行是不是不用填了
老师收购
粮食收购
光看这个金额是没有问题的,收购进来便宜点,卖出去贵一些。