你好,你那两个月有没有做计提的分录呢?
老师您好,想请教一下,我们预付了3个月房租共是7200元,当时我做的分录是:借:预付账款 7200 贷:银行存款 7200 现在开了3个月的发票,要分摊到每个月去。每个月摊销2400元,其中员工他自己承担1500的房租要从他的工资里扣除,公司帮他承担900元,麻烦老师帮我写一下这个会计分录,有点不会做了,谢谢
老师请问我们一共付了4600元网费,其中601.4是补缴上两个月欠款,326每月,一共3912元是预付一年的费用,86.6是预存的,多缴的86.6可以转到下年,这怎么做账?
老师,公司交电费我们帮隔壁厂我们共一个房东代缴电费,开了票来的,已做账银行也付款,一年账是做平的。现在是厂一年房租未交的,用代缴一年多代缴电费抵房租,每月都摊销了厂房租金是挂在预付账款里是负数(代表未付款79800元)。这笔摊销未付款用电费冲绡怎么做分录谢谢!
老师,你好,我想请问一下,我们和供应商签订的合同租金是21700元每个月,但是由于这个月21日有一个老板介入了,所以另一个老板只认5000元的房租,属于他们共同合伙产生的,但是另外的16700元,我们也已经支付给了相关公司,现在:借:制造费用21700元,贷:预付账款21700元,另一个老板不认,说合作期间:应该是:借:制造费用5000,贷:预付账款5000元,但是合作的公司收房租的人需求是总账,我应该怎么做分录,既能确认制造费用是5000元,又能可以体现给收房租的人支付了21700元
老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社保7月份工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。后来又陆续支付费用共有39517.87元,有票的共37131.57元,这分录怎么写?怎么写才能给7月份我写的那个其他应付款70759.79元冲了。到9月受伤的员工和公司协商支付他一次性伤残补助金33628.22元,一次性伤残就业补助金125000元的后续治疗费用一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写,怎么给以前的其他应付款70759.79元冲平掉?
你好老师,我们家是一家贸易公司,给别的公司开的租赁费,最后结转的时候走哪个分录,比如化工有限公司就是 借 生产成本 贷原材料 借 库存商品 贷 生产成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 那贸易公司的车租给别的公司的租赁费到结转成本时怎么做分录,辛苦老师给详细解答下
你好老师,给合伙人分红怎么做分录
老师,个税不计提的话,我公司一直发不出来工资,但是这个月申报的个税是我代垫的 这个怎么做账务处理呢?
你好老师,收到政府补贴和研发支出,最后到成功或者失败,整个正确的会计分录怎么做?
求个税专项扣除最新政策
老师,公司要转移到另一城市,工商那已登记,但税务还没办理,请问专票的地址应该是哪里?刚收到新开的专票备注栏那里备注新地址了,有影响否
老师去银行取现金支票能取多少发工资
老师,一般纳税人提供劳务,清包工,简易计税,可以开专票给对方抵扣吗吗
老师,给到客户的业务费计入什么科目?先计提,后付款,分录怎么写呢
零申报的工作流程是什么呢
没有、新开的厂子、之前都没做
你好那你借。管理费用-网费,预付账款-网费 贷银行存款
不超过一年的,就用预付、回来每月冲预付对吧
你好,是的,就是这样子做。