可以的,在五月份就行。

老师,现在做汇算我发现社保得计提工资的时候计提了,交的时候我有计入费用了怎么办?
老师,我给我在职的下游公司代账。下游公司的上游目前也只服务我们一家。我这个办税人员就公司服务上下游公司。这有没有什么风险?
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
老师,您好,打扰您,咨询您个专业问题,税务稽查以前年度其他应收款,就往来挂了没有清零,税务上作为借款利息来缴纳增值税,已经补缴,在申报企业所得税汇算清缴时,视同销售收入填报,视同销售成本那个位置需要填写同样金额不,不填就会有风险提示,填报就提示通过,就这填报这块儿有点不确定,向您咨询下,谢谢
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
你好,老师有业务员工资考核兼报销的模板吗?
老师,你好!我想咨询下,我们公司有一个基本户和一个一般户,我们收付都用的一般户,但是开票系统的银行资料预留的是基本户,这样操作合理吗?
老师,增值税申报表中的第25栏中产生负数,代表什么意思
@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款,母公司借给子公司的钱,我们拟定了合同,请问,我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个?还有税务和实操中需要注意什么?
公司新增了个股东,注册资本也相应增加了,需要交什么税,未实缴
就以5月1号的汇率来确认收入吗?因为报关单是美元,而且我们4月已经收到了部分货款。这样做会不会不对呢?还是应该以4月汇率为准?
应该是5月4号用第一个工作日。
收到了部分货款,你再调汇就是了。
好 意思就是我几月开发票 就按几月的第一个工作日确认收入 是吗?
可以的,可以这么做的。
郭老师,还有个问题 我调汇 怎么做会计分录呢
你看下这个差额,应收账款和你开发票的这个差额,放到财务费用里面就可以的。
收到国际汇款 会计分录怎么做呢?需要先做银行存款-美元户吗?
借银行存款、美元账户贷、预收账款或者是应收账款。
郭老师, 汇兑损益是怎么计算出来呢?
你好 美元金额*汇率差