您好,意思是多入费用了,是吧,把交的入费用的分录红冲掉,再做支付的分录

老师,我想问下社保的分录怎么做的,交的时候(公司、个人),还有就是计提员工工资的时候,怎么做的啊,因为计提工资的时候要把个人的社保扣掉
老师您好!去年我们发现固定资产少计提了,然后就在发现当月补计提,大概有70万。汇算时候我要怎么做?
老师,我计提社保的时候计提的是772.6但是我扣工资的时候多扣了155.4,因为扣成两个月的医保了,这个155.4差额怎么办?
老师,我在做2023年的汇算时候发现单位交的工会经费少计提了3个季度,怎么补救
请问 平时做账的时候计提工资个人承担社保和发放的工资都计入管理费用了 年末汇算清缴 怎么区分出来进行汇算清缴
老师,现在做汇算我发现社保得计提工资的时候计提了,交的时候我有计入费用了怎么办?
老师,我给我在职的下游公司代账。下游公司的上游目前也只服务我们一家。我这个办税人员就公司服务上下游公司。这有没有什么风险?
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
老师,您好,打扰您,咨询您个专业问题,税务稽查以前年度其他应收款,就往来挂了没有清零,税务上作为借款利息来缴纳增值税,已经补缴,在申报企业所得税汇算清缴时,视同销售收入填报,视同销售成本那个位置需要填写同样金额不,不填就会有风险提示,填报就提示通过,就这填报这块儿有点不确定,向您咨询下,谢谢
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
你好,老师有业务员工资考核兼报销的模板吗?
老师,你好!我想咨询下,我们公司有一个基本户和一个一般户,我们收付都用的一般户,但是开票系统的银行资料预留的是基本户,这样操作合理吗?
老师,增值税申报表中的第25栏中产生负数,代表什么意思
@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款,母公司借给子公司的钱,我们拟定了合同,请问,我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个?还有税务和实操中需要注意什么?
公司新增了个股东,注册资本也相应增加了,需要交什么税,未实缴
去年全年的,做在这个月就可以?
这个月冲要用以前年度损益调整
因为这个不能影响当年的利润
不太会做啊,我之前做的是 借费用,贷应付工资 交社保做的是 借费用,贷银行, 怎么改?
填在这个月填表的时候还是有预警怎么办?
这个汇算清缴你要调增处理,预警提示什么了?