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老师,现在做汇算我发现社保得计提工资的时候计提了,交的时候我有计入费用了怎么办?

2026-05-07 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-07 10:26

您好,意思是多入费用了,是吧,把交的入费用的分录红冲掉,再做支付的分录

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快账用户9246 追问 2026-05-07 10:28

去年全年的,做在这个月就可以?

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齐红老师 解答 2026-05-07 10:29

这个月冲要用以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2026-05-07 10:29

因为这个不能影响当年的利润

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快账用户9246 追问 2026-05-07 10:30

不太会做啊,我之前做的是 借费用,贷应付工资 交社保做的是 借费用,贷银行, 怎么改?

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快账用户9246 追问 2026-05-07 10:31

填在这个月填表的时候还是有预警怎么办?

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齐红老师 解答 2026-05-07 10:32

这个汇算清缴你要调增处理,预警提示什么了?

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您好,意思是多入费用了,是吧,把交的入费用的分录红冲掉,再做支付的分录
2026-05-07
借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬-工会经费, 调整上年的报表,然后做汇算
2024-04-25
你好,计提工资应该按照应发全额计提,扣社保做账时个人部分挂其他应收,发工资时个人社保就冲其他应收即可
2022-05-12
你好,可以的,可以修改的。
2022-02-26
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-01-03
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