您好,直接汇算调整的
你好,老师,我们公司去年年度暂估了200万的费用,在年度汇算清缴的时候发票还没进来,就调增了,现在发票确认进不来要冲暂估,直接做负数凭证就可以是不
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
老师,去年暂估,今年要不回来发票,汇算清缴调整的话,今年的分录怎么做,就是吧暂估的这部分
老师,请问去年暂估的费用发票一直回不来,那今年是冲掉去年暂估的还是不用动分录,直接在汇算清缴调增就行
去年年底暂估30万,今年发票没找来,所得税汇算直接调增缴税了,那我今年账里需要冲暂估吗?不冲的话未分配利润不一致啊
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师您好,我们公司是个小规模纳税人,老板想调整一下他自己的工资,他想多交一些个人所得税,这个工资是我们公司自己看着调吗?老师您有现在的起征点和税率吗?
公司要我做财务负责人 上一个财务负责人把名字改成我的了 但是我一直没有点这个确认 是不是我就还不算这家公司的财务负责人?
合同服务费的报价是不含税单价 客户也是支付了不含税的服务费 现在客户要求开票 税点由客户承担 客户不同意支付这合理吗?
公司购买的易耗品是计主营业务成本,还是销售费用?
税收调查-、2025年上半年,本企业利润同比有何变化? A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.亏损 如果今年亏损,是不是直接选择G亏损
那挂的暂估款就一直体现在账面上,不用动它嘛
嗯对,这个是不需要的了
好的,我这个是没有找回发票不用冲直接调增,那跨年什么情况下的我需要红冲回去呢?
跨年的红冲?啥意思这个
我也不知道怎么说,就是去年暂估的,然后放到今年只拿回来了一部分票,剩余未拿回的要不要冲回去,会不会有红冲的情况,在今年冲掉那个暂估,还是说去年的暂估不管今年有没有拿回发票都不用调账,只要汇算清缴调增就行?我就是搞不懂这个情况
其实正常的话,是汇算清缴调整就行
老师,你帮做一下这题我应该就清楚了。22年暂估成本145000,到23年汇算清缴前只找回140000万发票,现在汇算清缴马上就要结束了,怎么解决这个暂估的问题
那你就是 这样的 借 应付账款暂估 145000-140000=5000 贷 库存商品 5000
没有通过库存商品直接入的主营业务成本,您上述的不适用我这个
那你就是贷方换成主营业务成本就可以啦