咨询
Q

老师好,我们是批发零售,做直营店和加盟店,现在内账比较乱,应收应付,库存完全对不上,起初建账,我怎么弄呢?像库存我就实际盘点嘛,但是应收应付,我怎么弄呢

2023-05-29 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 19:58

你好,应收应付,预收预付,其他应收款,其他应付款你知道欠了别人多少钱,对方欠你多少钱吗?你和对方对账就可以的。

头像
齐红老师 解答 2023-05-29 19:59

然后存货你盘点就可以的,固定资产也是盘点。

头像
快账用户1230 追问 2023-05-29 20:02

那如果应收应付和预收预付,其他应收和应付,都不知道呢,怎么弄

头像
齐红老师 解答 2023-05-29 20:04

没法弄了 设置0 这样余额不准确了

头像
快账用户1230 追问 2023-05-29 20:06

其实应该核对出应收应付,预收预付,然后盘点库存和现金银行,然后试算平衡,才行

头像
齐红老师 解答 2023-05-29 20:06

你好 是的,是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,应收应付,预收预付,其他应收款,其他应付款你知道欠了别人多少钱,对方欠你多少钱吗?你和对方对账就可以的。
2023-05-29
您好。70w也不是小数目,确认下,您这边目前还是只负责内账是吗?
2021-09-23
您好,那您可以用个往来科目过度
2024-01-28
你好,你们是把钱付给客户了吗,要捋清楚实际业务是怎样的
2021-03-04
你好借以前年度损益调整 ,贷应收账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整。借应付账款,贷以前年度损益调整 ,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2021-07-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×