你好,入库单上供应商名称跟付款开票的不一致,这样是不可以的。
请问报关单上货物就一个名称,单价也是一个,退税发票是几个供应商开过来的,所有供应商发票的名称都和报关单上的名称一致,但是每家的单价不同可以吗?
老师你好,请问公司开支票供应商背书转让,发票是供应商开的,那收款单位跟收到的发票单位不一致账务怎么处理
老师请问,采购原材料付款单位跟开票单位是一致的,但是入库单上供应商名称跟付款开票的不一致,是不是也不可以呀
老师你好,我单位采购一批货,款以打给对方,货到以验收入库,但发票未到,请老师帮忙看下我做的分录对不,一个月后发票到了,谢谢 借:应付账款/应付材料款/某单位 贷:银行存款 借:原材料 贷:应付账款/暂估材料款/某单位 来发票,发票和暂估金额一致, 借:应付账款/暂估材料款/某单位 贷:应付账款/应付材料款/某单位
老师,我想问下,供货单位和收款单位不一致,开票是收款单位开,但是供货单位每次供货清单跟收货单位名称不一致,是以实际供货单位抬头的,这种税务查账有影响没得
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大,会有风险吗,
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
是不是必须一致呀?那如果不一致怎么办
你好,是必须一致。 不一致,就需要调整到一致才是的
老师那写个委托说明或是出个证明他俩有关系可以吗?
你好,这个说明,税务方面是不认可的
那意思就必须对我一致呗
你好,是的,是这样的