你好,这个是可以的,没问题的
老师,请教一个问题: 这边税务要求项目工程预缴要在次月的申报期才能预缴,但是总公司又要先预缴才能开发票,以前我们是当月先去税局预缴,然后拿完税证明到总公司开发票给发包方,现在税务当月工程款不让预缴,要等到次月申报期才能交,总公司 没有预缴又不肯先给开票,税务说如果是预收款的话,可以在当月预缴,现在急着开票想知道预收款和工程款预缴或者抵减的时候会有什么区别吗?现在是预缴时间对不上
老师你好,我想问一下,就是我们是建筑劳务公司,然后项目都在异地。我们在异地预缴税款时,想直接从公账上扣款,那这样我们是不是也要签个三方协议啊,跟银行签,还是税务局签,具体怎么操作啊
请问下,公司三方协议缴款的账户钱不够缴税,另外一个账户有钱,但是不允许同名账户转款,这个账户可以把钱转入股东或者是法人卡,然后去缴纳税款吗?用途该怎么写呢?
老师好,请问,我是车行会计,我们从客户那里收钱,挂在预收账款----客户科目下,然后此款转入老板个人银行卡,挂在应收账款----老板,然后老板转款给上游公司,上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗?
两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
老师,那做账的时候,还需要走其他应收款吗。还是直接做银行存款
做账的时候,还需要走其他应收款
老师再就是想问一下,刚转入建筑行业小白一个。建筑行业年收入大约1000左右,需要分项目核算吗
是的,这个需要按项目核算
老师现在没有分项目核算,来了成本发票直接入工程施工,也可以是吧
你好,根据你们公司的经营需要做决定是否分项
老师,工地上员工需要考特种作业员,考试费用需要公司报销。但是这些农民工都没有在公司申报个税,也没有发票,只有报名的单子和金额,这个报销的话,走什么费用?
计入管理费用-职工教育经费