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老师,税局让预交了税款,所属期是4月,4月份我改了凭证,但是4月没有库存结转成本,你看下我这样做行不行

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2023-05-30 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 11:35

可以的,可以这么做的。

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快账用户4599 追问 2023-05-30 11:36

5月冲的话直接做负数就行了吗?

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快账用户4599 追问 2023-05-30 11:36

未开票收入我做到现金里了

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齐红老师 解答 2023-05-30 11:38

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2023-05-30
你好        你收到了退款 应该要冲原来的计提分录的 。 你冲计提分录了吗 ? 跨年了的是吗  
2021-04-14
借管理费用或者是主营业务成本贷,应付账款正常做账,四月份发票到了红冲,三月份的暂估,然后再做发票的。
2022-04-14
你好4月暂估入库直接就
2025-05-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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