你好,今年有这个政策。写加计扣除声明表就行
我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
老师,我2021年现代服务适用加计抵减政策,当时2021年末进项税有留抵,加计部分有余额!等2022,2023年不符合政策了,不适用现代服务加计10%抵减了,我这个月报税有增值税要交,但电子税务局增值税申报表表4带出来可以用2021年的加计部分,是否可以用
老师,我家2022年技术服务占全部销售额的比例超过50, 税务局说今年可享受增值税加计抵减50%?这个要让在电子税务局发申请?今年有这个政策吗?
老师,我们是高新技术企业说是可以享受制造业企业增值税加计抵减政策,2023年1月1日至8月31日期间,企业从事制造业业务相应发生的销售额合计占全部销售额比重50%(不含)以上?请问这个金额怎么确定?以及怎么申报
自2023年1月1日至2023年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人;这个政策还可以享受么?
老股东转让股权给新股东,公司已完成3轮融资,(A,B,C轮)老股东按照B轮融资估值股份价格转让股权给新股东,双方税怎么交?
一份销售协议合同,合同里面没有金额,需要缴纳印花税吗?
工商年报里经营范围后缀括弧里的(依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营)这几个字也没写上去,会有很严重的后果?
老师你好,生产企业有两道工序,一道工序先生产半成品,再制成品;有一些是直接用原材料制成成品;分别的领料、完工产品、结转成本是怎样的分录
你好老师,请问我去年的时候暂估了一批材料,价格5万元,今年5月份发票来了之后,发票上的价格是8万元,请问我的账怎么调呢
零星采购,取得不了发票,取得什么资料,可以税前扣除
老师,A公司既可以是我司上游,也可以是下游吗?这样有税务风险吗?
请问这里D选项为什么是要分摊到12个月来算租金呢
建筑企业为现场施工人员购买的团体意外险,获得的增值税专票可以抵扣吗?可否税前列支有管理人员,有防腐工
老师,我们是认定出口生产企业,我们没有自己设备加工材料,只能委托外单位加工成品,回来自己组装,售卖出口,税务局说我们不能退税,我想问下这个如何界定呢
政策给你发过去了,可以看一下的。
那是增值税可加计抵减10%?
我们是一般纳税人
我看这个是小规模纳税人可享受
小规模的不可以享受,你的进项不能抵扣,他怎么能享受?
今年加计扣除5%的税率。技术服务。
哦哦,那就先在电子税务局发申明是吧
一般纳税人在才可以的。
我们就是一般纳税人 加计5%?
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气。工作愉快
那老师6月申报时,加计的增值税计算依据是截止5月底的留抵金额吗?
你好,不是的,他是进项税额发生额合计
这个是今年全年能享受还是就6月份申报时享受一次?
符合要求全年都可以的
哦哦,好的
不用客气,工作愉快。