你好,修改2022年的个税, 然后账上做到今年借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资 汇算清缴,纳税调减

22年第四季度企业所得税申报,报表忘记把所得税加上了,账上做了所得税计提了,等于是申报的时候报表错了。除了去改报表,可不可以在23年增加一个调整分录,把22年的所得税计提的分录反做账,23年增加一个分录,把所得税做到以前年度调整损益?金额就2万块钱
您好老师,我们公司去年的个税申报是按照每月实发数申报的,但是账上是按照每月应发数计提的。但是今年我们修改了申报方式,改成了按照计提数申报个税,导致23年一月份发的22年12月的工资是在23年一月份申报的,这样汇算清缴时工资薪金需要调整吗
建筑公司22年个税申报工资多了,但是账上计提少了很多,这个怎么修改?改个税是不是纳税调增?
22年个税申报表工资多申报了,但是账上少计提了,怎么调整,改个税申报表怎么改?
有员工申诉22年公司报了他的个税,但是他没有在公司上班。如果要去修改22个的个税申报表,是不是年报也要修改。
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
是个税申报表,我报多了,计提少了账上
要按照账上来,只能去减少个税申报表人数吗?
那哪一个是正确的?
按照账上,
对的,是的,是这么做的。
改了个税申报表,一下子1-5月份减少人员超100人,会不会被查
我们个税报多了,计提少,建筑劳务公司
你好,实际是哪一个的,只要你没有少申报个税没有问题啊。
个税没有少申报,多申报的人员现在想要减少出来,2-5月份减少出来去更正,每个月减少100-200人
这样大量减少会不会稽查?
纳税调增了,你修改了,改成正确的没有问题,如果你不修改才有问题啊。
我们修改了按实际的去申报年报,还需要调吗?修改成账上一致?
你好,需要的调整成一样的。
就是要调成一致的,但是这样子还需要调增吗?这样子去减少人员会不会被查?因为每个月减少100-200人,2-5月
减少太多人员,是不是容易被查?
?老师2-5月份每个月减少100-200人是不是会被查
那你减少完了之后,你看下你账上做的和申报的是不是一样的,只要是一样的,不需要纳税调增,不需要纳税调减,如果你是账上多计提了才纳税调增。
要调成账上一致,但是我去减少那么多人员工资,会不会被查?
你虚增的不调整才有问题,你调整之后按照实际的来申报,这种没有问题啊,这个理解吗?如果你是错误的,一直错下去才有问题的。
那我这样改,大量减少人数会不会被查呢老师?
查不查这个不好说,不一定。
但是不减少我们跟账不一致了,减少又怕被查
减少人数太多了
实际情况是什么的?实际是不是你单位的职工应不应该给他申报个税,发没发下去?