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老师 我是商贸企业 在2018-2023年期间多付了供应商2万块钱 现在供应商说他们没有2022年之前数据提供给我们证实是否多付 现在要终止合作 我要如何做分录 多付货款无法收回

2023-05-30 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-30 14:25

你好  收不回来的记坏账处理

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快账用户3174 追问 2023-05-30 14:26

可以做 借:营业外支出 贷 预付账款吗

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齐红老师 解答 2023-05-30 14:32

小企业准则这样处理是对的。

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快账用户3174 追问 2023-05-30 14:33

会计准则一定得做坏账准备吗

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齐红老师 解答 2023-05-30 14:35

是的,需要计提坏账样,然后准消。是的,需要计提坏账,然后转销坏账。

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你好  收不回来的记坏账处理
2023-05-30
对方有给你开发票吗?如果没有开发票的话,放到营业外支出里面。
2021-08-02
你好,当时打重复了应付账款应该有付出吧。冲回应付账款负数差额计入营业外支出。
2021-08-02
您好,这个对账也用太长时间了,我们有业务系统么,采购明细导出入账,供应商自己也有数据 ,2个表核对很快的哇 月初是把上月没 有完成的账做完,出报表,报税,分录每天做,也不用到月中月末集中处理嘛 每月财务做账流程 , 做完账,看一下银行,存货,固定资产 的余额一定在借方 应付职工薪酬的余额在贷方或余额为0 核对银行 、存货和实物相符 与往来单位对账应付应收,其他应收,其他应付, 每个月能把这些完成,账就很准确了, 然后才是税务申报,最后是财务分析
2025-02-20
你好,你们实际没做账吗,学员
2022-07-23
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