借应交税费应交增值税转出未交增值税36万 贷应交税费未交增值税36万 借应交税费应交增值税已交税金 贷银行存款30万
公司为增值税一般纳税人,采用一般计税,本年5月,甲公司共发生增值税销项税额00000元,发生增值税进项税额转出共计为000元,可抵扣的增值税进项税额共计为72元。当月应交增值税为140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款缴纳本月应交增值税中的100000元,要求编制5月未缴纳税费的会计分录,6月上交5月未缴增值税的会计分录
公司为增值税一般纳税人,采用一般计税,本年5月,甲公司共发生增值税销项税额800000元,发生增值税进项税额转出共计为60000元,可抵扣的增值税进项税额共计为720000元。当月应交增值税为140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款缴纳本月应交增值税中的100000元,要求编制5月未缴纳税费的会计分录,5月未转出未交增值税的会计分录,6月上交5月未见增值税的会计分录
1.甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本年5月,甲公司共发生增值税额为800000元,发生增值税进项税额转出共计60000元,可抵扣的增值税进项税额共计720000元。请计算当月应交增值税金额。2.5月31日,甲公司以银行存款缴纳本月应交增值税中的100000元。3.月末,将未交增值税转出。4.6月15日,甲公司缴纳增值税税额40000元。
老师,请问这个会计分录怎么写呀公司本月应交增值税额共计360000元,本月累计已经交纳了本月的增值税300000元,月末结转应交增值税。
本月发生销项税额100770,进项税额转出500元,进项税额20560元,已交增值税六万元,请编制本月上交增值税月末结转增值税的会计分录
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗