你好,这个有点麻烦。你要补了之前的亏损,然后还要超过这700块的预缴。才能不退税

老师好,企业所得税平时每季度申报预缴能弥补以前年度亏损吗,还是只有年终汇算清缴才能弥补以前年度亏损
企业所得税汇算清缴多交税款,预缴的税款大于应交税款,调整不退税会影响到弥补以前年度亏损是吗
小规模没有以前年度损益调整科目,汇算清缴已结束,发现去年多记费用,怎样调整,今年所得税是亏损的
在今年年调整了以前年度损益调整,未分配利润增加亏损了300多万,做企业所得税汇算清缴的时候该填哪里呢?我这里显示前一年度还是以前的数据,应该吧这三百多万加到以前亏损取吗?
企业所得税汇算清缴2022第二季度预交,有以前年度补亏损,现在要退税,怎么报表调整为0不要退税
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
那之后以前年度那些亏损是不是就不能用了
你好是的,因为已经弥补了,就不能用了。