同学你好 开研发服务

总公司给分公司拨一部分库存,那总公司需要给分公司开票吗?怎么处理合适呢?分公司是独立核算的
老师,我们是监理公司,我们成立分公司,分公司用总公司的名义接了项目,分公司是独立核算、自负盈亏的,项目款到的时候分公司向我们总公司请款可以开发票吗?
我们公司承接了软件开发技术服务,但是公司没有技术人员,现在把项目分成几个部分,有些外包给外面公司和找个人自然帮我技术服务,那么我们公司怎么开票呢?是开什么类型的发票
要是我们公司把研发部门单独拆开成立独立的公司,那么母公司接到项目需要子公司技术,那发票是怎么开呢?
我们有两个独立核算的研发型总分公司,之前项目研发都是在总公司做的,现在想把这个研发项目给到分公司继续做,但是总公司这边已经发生了很多研发费用,那这部分可以当前期分公司委托总公司研发的吗?让总公司给分公司开票收已经发生的研发款,
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
那 我们母公司收到13%子公司的销售软件也可以开6%给客户吗?
同学你好 技术服务才是6%
我意思是子公司有开票13%发票给母公司,那样母公司有收到13%进项票,但是项目中是通过子公司的软件基础上开发出个性化符合了客户要求的,那样可以按6%开票吗?
同学你好不能 软件的话只能是13%
但是里面有我们母亲公司开发的技术在里面啊
同学你好 软件卖给你们了不是吗
我们是软件基础上有增加功能和开发新的技术啊
如果只是提供技术服务那就是6%
但是里面也有子公司的软件,所以才不知是6%还是13%算
同学你好 这个主要看合同是什么
合同签的是技术开发啊,但是里内容有涉及到子公司的软件部份的
这个没事 还是按照合同来就可以