同学你好 那你们没有付款给人家吗
收到的财付通款0.01,这个要怎么做账,做营业外收入吗,我们现在没营业也没收入,这个做营业外收入年底是不是要报所得税,0.01元怎么报所得税呢,是不是可以把0.01元做其他应付款呢?
老师好,其他公司代替我公司预付个人款项,我们做的是借预付,贷其他应付,老师这个怎么冲掉呢
帮别人代卖产品。是做借 其他应收款。贷其他业务收入吗? 不用支付的工资是 借工资 贷营业外收入吗
我们这有个其他应付款,我们代替别人收的。但是他们家因为质量问题,这个款就不付了,我怎么才能销掉这家的往来呢
怎么把其他应付款冲掉呢,这个不是收入,不能做营业外收入。是我们代替别人收的款。
员工拿来一张付款截图来报销,这样做账对吗? 1、 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 2、 借:其他应付款 贷:银行存款 3、 借:管理费用-企业所得税税前不能扣除 借:管理费用-办公费
如果企业在2022年至2024年企业所得税汇算清缴未把当年的白条调增,如果现在把之前年度入账的白条发票取回,可以吗
老师,现在的数电票有复核人吗?
税务预警说是2024年有进项税额未转出,那我现在去做进项税额转出是要去修改2024年的增值税申报表吗?还是说我可以在2025年申报转出啊 ?
如果现在23年的一些发票员工也没交过来也不知道是什么费用,没法入账,23年也没入费用,24年交过来报销一部分,24年银行付款报销的我做什么分录呢
劳务公司和a公司有合作,劳务公司招人并安排人干活,a公司把劳务公司招的人的工资和劳务费统一发给劳务公司,就这个业务,问题一:劳务公司是不是需要给a公司开具人力资源服务——劳务派遣服务发票 问题二:如果是开人力资源服务——劳务派遣服务发票,不选择差额纳税,只开具一张普通的电子普票可以吗
老师,我方(建筑企业项目部)于今早六点多接到甲方领导电话告之,我方(项目部已经全部撤离)私刻公章,甲方领导说是由其它施工单位在我方项目部房间翻出来的公章,说他们甲方已经报警(因平时与这位来电话的甲方领导关系处得还好,所以先私下通知我方)要我方想好应对政策,请问现在有什么好的应对方法吗?
老师你好,个体工商户的会计准则是用什么准则,是用个体工商户的会计制度吗
注册资本实缴验资 怎么操作?
老师,汇算清缴中不征税收入的表,5040,如果补贴资金是2024年入的其他收益,资金是2025年到的,那这个表怎么填
没有,因为我们没有收到上一家的钱,因为质量问题被扣款了,所以我们也没有付给下一家。但是往来上面不知道怎么冲掉
同学你好 那你就冲减收款的分录