你好 你没有开专票 你填写了开专票的销售额
1.某生产企业为增值税一般纳税人,2019年12月发生以下业务: (1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元; (2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,A商场尚未付款提货; (3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款26.4万元; (4)销售2008年2月购进的生产设备一台,取得含税销售额7.92万元(该企业未放弃相关减税优惠); (5)为生产免税产品购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.52万元; (6)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额600万元,增值税税额78万元,已支付货款并已验收入库;向运输企业(小规模纳税人)支付不含税运费10万元,取得增值税专用发票。 (其他相关资料:该企业取得的增值税专用发票均合规并在当月抵扣) 要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)第(4)笔业务应纳的增值税。 (2)计算2019年12月该企业应确认的销项税额。 (3)计算2019年12月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额。 (4)计算2019年12月该企业应纳的增值税税额。
某生产企业为增值税一般纳税人,2019年12月发生以下业务:(1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元;(2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,A商场尚未付款提货;(3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款24万元;(4)为生产免税产品购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.64万元;(5)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额600万元,增值税税额96万元,已支付货款并已验收入库;支付不含税运费10万元,取得运输方开具的增值税专用发票,税率为9%。(其他相关资料:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣)要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算2019年12月该企业应确认的销项税额。(2)计算2019年12月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额。(3)计算2019年12月该企业应纳的增
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月已经全部认证通过;2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期已经按未开具发票申报缴纳增值税;3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣(购入写字楼进
小规模纳税人,季度收入超过30万,增值税报税遇到问题。 比对内容:当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果:本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否诈确。
本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期)不通过是什么原因?比对规则代码:011221001 比对规则名称:本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期) 比对规则内容:《附列资料二》第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”金额、税额数据与发票数据不符。 比对结果:不通过 当期专用发票认证金额合计数是0.00元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是XXXX.XX元。当期专用发票认证税额合计数是0.00元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是XXX.XX元。
您好,开红字发票,跨月必须对方确认,当月不用对方确认就可以红冲吗,还是入账了红冲,必须要对方确认?有操作说明吗方便发一下?谢谢!
请问一般公司购进电脑,手机(含二手),怎么快速区分划入固定资产还是管理费用的办公用品呢?
老师,银行流水是银行回单吗
老师,小规模企业能做未开票收入的嘛,后面想要开票能开嘛?做了未开票收入怎么申报的
利润表应交税费上一级是什么,年中建账如果把这个数据输进去。
老师23年开的专票2025年可以红冲嘛?企税有影响吗
老师 我们采购价是90585人民币 报关是fob价 我们报关金额要填多少才比较合理呢?
老师 请问下 我们公司购买财务软件5000元 怎么做账 5月28号付的款 5月30号对方开专票
您好,我是建筑业一般纳税人企业,昨天开了30多万的发票,业主说下个月再开,让先红冲,我之前红冲直接点红字发票业务——红字发票开具,直接就可以红冲,今天查不到3张发票,然后我在红字信息确认单录入里面查到这三张发票红冲了,选择票据——信息确认——提交成功,预览发票,怎么还是正数,这个要对方点击确认才可以红冲吗?
你好老师,小规模一个季度开票超30万是咱们几个点交税,
这是我更正以前月份申报增值税申报表出现的消息,当月专票已经开具,而且认证了,且申报通过,现在是不能更正,请问是为什么?
认证? 这个是自己开的
是的,当月申报没问题,后来更正申报的时候说对比不通过,我没有改开具专票的数据。
那你看你申报的对不对 对的话看下能忽略
不能忽略,提示对比申报不通过,如果继续就锁盘,要去税局申请反馈
那就去大厅,带着纸质的申报表,公章。