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老师,我们有一部分材料对方没给开出票,在汇算清缴的时候做了纳税调增,如果汇算之后又开出来,是下一年度再做调减吗?

2023-05-31 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-31 15:58

你好,收到发票时追加到发生年度扣除。

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快账用户9036 追问 2023-05-31 15:59

那账面也得做相应的处理?因为上年做暂估入成本了

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齐红老师 解答 2023-05-31 16:03

红冲暂估的按发票入账就可以。

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快账用户9036 追问 2023-05-31 16:05

就是在汇算清缴年度如果收不到发票 做红冲呗

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齐红老师 解答 2023-05-31 16:14

汇算清缴之前没有回来,发票账务处理不用调整是。调表不调账。汇算清缴调整交所得税就行了。 现在咱后面回复的不是说后面又回来发票怎样处理吗?我才是让你红冲。

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快账用户9036 追问 2023-05-31 16:19

也就是说: 1.2023年5月31日,取得不了发票,调表不调账,做纳税调增 2.2023年5月31日-2024年5月31日,取得相应发票,账面做红冲后重新入账,相当于冲减2023年收入了 是这么理解不

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齐红老师 解答 2023-05-31 16:23

你好,这样处理是对的。后面回来发票是最长五年内回来发票就可以追加到发生年度扣除。

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快账用户9036 追问 2023-05-31 16:24

追加到发生年度扣除是啥意思,有点不大明白

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快账用户9036 追问 2023-05-31 16:24

意思直接退税?

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齐红老师 解答 2023-05-31 16:26

比如你这笔业务是22年的,没有发票纳税调整的。然后你。25年回来发票。也可以追加到22年来扣除。发生年度就是指22年。

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快账用户9036 追问 2023-05-31 16:35

比如这笔成本金额是30万,23年做汇算清缴未收到发票调增(也就是补交税款)30*0.25;如果25年发票回来,做汇算清缴的时候追加以前年度扣除,直接退税30*0.25?

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齐红老师 解答 2023-05-31 16:36

是的,这样处理是对的,税款也是这样计算。

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快账用户9036 追问 2023-05-31 16:53

那还需要红冲不了,红冲了重新入账不又成了当年的发生额?

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齐红老师 解答 2023-05-31 16:56

你好 红冲无票的按发票入账  用以前年度损益 调整科目 

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你好,收到发票时追加到发生年度扣除。
2023-05-31
汇算前收到发了就不用调整了
2023-05-25
同学,你好 可以,可以5年 
2025-03-18
你好,如果下半年发票拿到后,是做上年汇算清缴的更正 
2023-03-29
只要做了成本的话,需要调整汇算清缴的时候,调增不需要调账。
2021-12-28
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