你好,收到发票时追加到发生年度扣除。

年度汇算清缴,我们贴现给了其他企业,这部分利息支出,要放到纳税调整项目明细表利息支出下吗?还有对方没给我们开利息发票。具体说一下,谢谢你了
做2022年汇算清缴时有部分管理费的发票没回,那2022年度就需要纳税调增,如果这部分发票2023年收到了,那2023年汇算清缴时是不是可以纳税调减,纳税调减填在哪个表对应哪一项?
老师,请问下去年材料发票暂估入账,现在还没收到发票,供应商说开不出来,30w汇算清缴我是纳税调增吗?后期回发票的话我如何做?纳税调减?
老师,我们有一部分材料对方没给开出票,在汇算清缴的时候做了纳税调增,如果汇算之后又开出来,是下一年度再做调减吗?
老师,请问下,公司发生的无发票支出,只有收据,我是否可以全部入帐,然后年度汇算清缴的时候再调增吗?如果把无票支出如实记账,季度利润是负数,否则利润为正数,我是否可以先记账,年终再调增,年度调整之后再缴纳企业所得税呢?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
那账面也得做相应的处理?因为上年做暂估入成本了
红冲暂估的按发票入账就可以。
就是在汇算清缴年度如果收不到发票 做红冲呗
汇算清缴之前没有回来,发票账务处理不用调整是。调表不调账。汇算清缴调整交所得税就行了。 现在咱后面回复的不是说后面又回来发票怎样处理吗?我才是让你红冲。
也就是说: 1.2023年5月31日,取得不了发票,调表不调账,做纳税调增 2.2023年5月31日-2024年5月31日,取得相应发票,账面做红冲后重新入账,相当于冲减2023年收入了 是这么理解不
你好,这样处理是对的。后面回来发票是最长五年内回来发票就可以追加到发生年度扣除。
追加到发生年度扣除是啥意思,有点不大明白
意思直接退税?
比如你这笔业务是22年的,没有发票纳税调整的。然后你。25年回来发票。也可以追加到22年来扣除。发生年度就是指22年。
比如这笔成本金额是30万,23年做汇算清缴未收到发票调增(也就是补交税款)30*0.25;如果25年发票回来,做汇算清缴的时候追加以前年度扣除,直接退税30*0.25?
是的,这样处理是对的,税款也是这样计算。
那还需要红冲不了,红冲了重新入账不又成了当年的发生额?
你好 红冲无票的按发票入账 用以前年度损益 调整科目