你好,收到发票时追加到发生年度扣除。

年度汇算清缴,我们贴现给了其他企业,这部分利息支出,要放到纳税调整项目明细表利息支出下吗?还有对方没给我们开利息发票。具体说一下,谢谢你了
做2022年汇算清缴时有部分管理费的发票没回,那2022年度就需要纳税调增,如果这部分发票2023年收到了,那2023年汇算清缴时是不是可以纳税调减,纳税调减填在哪个表对应哪一项?
老师,请问下去年材料发票暂估入账,现在还没收到发票,供应商说开不出来,30w汇算清缴我是纳税调增吗?后期回发票的话我如何做?纳税调减?
老师,我们有一部分材料对方没给开出票,在汇算清缴的时候做了纳税调增,如果汇算之后又开出来,是下一年度再做调减吗?
老师,请问下,公司发生的无发票支出,只有收据,我是否可以全部入帐,然后年度汇算清缴的时候再调增吗?如果把无票支出如实记账,季度利润是负数,否则利润为正数,我是否可以先记账,年终再调增,年度调整之后再缴纳企业所得税呢?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
那账面也得做相应的处理?因为上年做暂估入成本了
红冲暂估的按发票入账就可以。
就是在汇算清缴年度如果收不到发票 做红冲呗
汇算清缴之前没有回来,发票账务处理不用调整是。调表不调账。汇算清缴调整交所得税就行了。 现在咱后面回复的不是说后面又回来发票怎样处理吗?我才是让你红冲。
也就是说: 1.2023年5月31日,取得不了发票,调表不调账,做纳税调增 2.2023年5月31日-2024年5月31日,取得相应发票,账面做红冲后重新入账,相当于冲减2023年收入了 是这么理解不
你好,这样处理是对的。后面回来发票是最长五年内回来发票就可以追加到发生年度扣除。
追加到发生年度扣除是啥意思,有点不大明白
意思直接退税?
比如你这笔业务是22年的,没有发票纳税调整的。然后你。25年回来发票。也可以追加到22年来扣除。发生年度就是指22年。
比如这笔成本金额是30万,23年做汇算清缴未收到发票调增(也就是补交税款)30*0.25;如果25年发票回来,做汇算清缴的时候追加以前年度扣除,直接退税30*0.25?
是的,这样处理是对的,税款也是这样计算。
那还需要红冲不了,红冲了重新入账不又成了当年的发生额?
你好 红冲无票的按发票入账 用以前年度损益 调整科目