你好,收到发票时追加到发生年度扣除。

你好 想咨询一下 去年我们暂估入库了原材料 今年汇算清缴前没有取得对应的发票 做了纳税调增 这个调增的部分需不需要做分录呢?我们去年是亏损的 然后在汇算清缴后取得发票了 应该要怎么样做分录呢 之前调增的部分现在是不是可以冲减掉呢
老师 所得税汇算清缴是指损益类科目的调增调减吧,如果我一笔支出没有拿到票,计入的预付账款,年度汇算清缴之前也没拿到票不用做调增的吧
做2022年汇算清缴时有部分管理费的发票没回,那2022年度就需要纳税调增,如果这部分发票2023年收到了,那2023年汇算清缴时是不是可以纳税调减,纳税调减填在哪个表对应哪一项?
老师,请问下去年材料发票暂估入账,现在还没收到发票,供应商说开不出来,30w汇算清缴我是纳税调增吗?后期回发票的话我如何做?纳税调减?
老师,我们有一部分材料对方没给开出票,在汇算清缴的时候做了纳税调增,如果汇算之后又开出来,是下一年度再做调减吗?
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
那账面也得做相应的处理?因为上年做暂估入成本了
红冲暂估的按发票入账就可以。
就是在汇算清缴年度如果收不到发票 做红冲呗
汇算清缴之前没有回来,发票账务处理不用调整是。调表不调账。汇算清缴调整交所得税就行了。 现在咱后面回复的不是说后面又回来发票怎样处理吗?我才是让你红冲。
也就是说: 1.2023年5月31日,取得不了发票,调表不调账,做纳税调增 2.2023年5月31日-2024年5月31日,取得相应发票,账面做红冲后重新入账,相当于冲减2023年收入了 是这么理解不
你好,这样处理是对的。后面回来发票是最长五年内回来发票就可以追加到发生年度扣除。
追加到发生年度扣除是啥意思,有点不大明白
意思直接退税?
比如你这笔业务是22年的,没有发票纳税调整的。然后你。25年回来发票。也可以追加到22年来扣除。发生年度就是指22年。
比如这笔成本金额是30万,23年做汇算清缴未收到发票调增(也就是补交税款)30*0.25;如果25年发票回来,做汇算清缴的时候追加以前年度扣除,直接退税30*0.25?
是的,这样处理是对的,税款也是这样计算。
那还需要红冲不了,红冲了重新入账不又成了当年的发生额?
你好 红冲无票的按发票入账 用以前年度损益 调整科目