应纳税所得额自动计算 小型微利企业免填写股东及分红

#提问#老师本季度报所得税,填季初季末人数后保存这个主表,显示您本次申报所填报的以前季度从业人数情况,与此前纳税申报记录不一致,资产总额也是那么提示的,可我看了好几遍没有问题,这是什么情况
请问老师,我是小规模企业在年度企业所得税汇算清缴时,投资比例已经是1了,在申报风险管理的时候还出现“.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“300主要股东及分红情况”中填报的各股东合计持股比例不等于1,请核实填报是否准确。”是什么原因呢
小规模纳税人,企业所得税年报基础信息表上面说应纳税所得额已申报是什么意思?我查了没有申报的数据,申报所属期年度也填不了,咋也保存不了,股东及分红情况也填不了
申报年度企业所得税申报表,基础信息表资产总额5600万元,人数102人,应纳税所得额92万,是否小型微利企业,勾了否。但是A107040 减免所得税优惠明细表第一行符合条件的小型微利企业减免所得税额有数据,自动调出,不能改,这是为什么
老师:公司购置的车,今年老板交车险,购买方:老板自己的名字,能入账报销吗
老师,员工自己先垫付了快递费1000元,快递公司可以把发票开给单位,现在这1000元,可以从公户报销给员工吗?
老师。投资款没投,是不是不能分红?
老师,25年收到保险费的发票已经入账了,26年收到红冲发票后如何做账呢,已经跨年了
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
房地产企业,奠基仪式活动设备租赁费(音响,地毯等)应该计入什么科目?是否可以进入开发成本?
老师,贷款利息不能抵扣正税吧
老师公司的房租需要摊销吗
但是下面的表显示异常,原因是请先填写企业所得税基础信息表,怎么办呢?
老师,下面的表也填写不了了怎么办?
基础表上半部分你填写了吗 有资产和人数的那些
我填了但是保存不上
出现了什么提示的
没有提示,就是保存点不了
上面有一行红字,显示的是纳税所得额已申报
然后我点下边的表,提示请先填写企业所得税基础信息表
是不是已经申报了 历史申报查询及打印看下
好的,我看看
可以的可以看下的
老师,查到了,显示核心征管,下面拉不动了
需要明天找你税务局的吧
老师,这种情况电子税务局是不是操作不了了
是的 今天试下 不行就找你税务局