同学,您好!我看一下报表

我们公司有申报出口退税,如果我这个月,申报增值税的时候,进项多,那就会涉及到出口退税,是不是?如果我这个月交税,不管交多少,都不会涉及到出口退税金额是不是?
老师,我这个月销售货物的增值税是留抵,但要缴纳房租增值税,那我申报出口退税时,到底算不算有留底的增值税?
老师,我上个月留底税额是178978.40,这个月应缴纳增值税96288.98元,如果我这个月申报出口退税的话应该缴纳多少增值税呀?出口退税额为67638.22元
老师你好,我想问一下,我司1月份的出口退税被税局扣住不给退,要检查出口备案后才给退,这个时间估计有点久,我这个月也有出口要申报,那么申报2月份所属期增值税,期末留抵税就是1月+2月份出口退税额,是不是我1月份申报的出口退税,在出口退税系统是否还能操作退税呢?1月份的出口退税没有退下来,这个月应该申报出口退税的话,留抵税就很大?有没有更加合理的建议?
生产出口企业上月免抵退税申报表免抵税额是2464.15元 这个月申报增值税 留底税额是15377.51元 附加税是2515.24元 这个附加税2515.24元是怎么算出来的?
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
这是我今天刚填的11月份的纳税申报表纳税申报表吗?
这个月应缴增值税96288.98元
申报出口退税,免抵额缴纳附加税
那我出口退税那个应退税额67638.22应该退回钱吗?
同学,退不回来,因为您没有留抵税额了。
那这样我的理解是增值税也没有少交,钱也没有收到。
出口的免税了,出口的产品所用的进项税用来抵了内销的销项税,少交了内销增值税。
明白了,那我这个期末留底税额这应该怎么填呀?是填本期还是上期,还是填0就行。
同学,填0就对了。是本期期末留抵。
那我是不是应该做这一笔凭证。
同学,您理解的是正确的。
那我这个月是不是应该先申报增值税再申报出口退税呀
同学,是的,要先申报增值税才能申报出口退税。