是的,这样处理是对的。

我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
收到对方公司代收代付款,怎么做分录, 借:银行存款 贷:其他应收款,借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的,不需开发票
老师,之前会计录支付是借:其他应付 贷:银行存款 我收票后是不是借:主营业务成本 贷:其他应付款
昨天听课CIF分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 第二笔分录什么时点做?如何找和报关单对应的货代发票
老师:我公司跟供应商签订100万合同,到货90万,退货10万,发票90万,入账合同需要改一下吗?还是再签一个退货说明
老师您好,有什么办法能核对大批发票单位名称税号不一致的吗
老师,我们是一家个体户餐厅,前期投资装修和买设备的都没有发票,这个我们现在是查账征收,这些没有发票的成本,怎么报到税务局?因为有人说你没发票,税务局不认,这是我们实实在在的成本,这怎么就不能算进去呢?
老师,加油站开的专票可以抵扣进项吗
你好,@董孝彬老师,请问一下,比如我们暂估成本 贷应付账款 然后次年成本票也没有过来 就纳税调增去交企业所得税,那应付账款后面如果没有支付是不是要转入营业外收入 又要交增值税 对吗 这样是不是双重交税
报关单有规格型号,进项发票不填写可以吗,或者可以在发票备注吗,要出口退税的
老师,公租房(有备案的)的租赁合同是不是不需要交印花税
2024年12欠税,2025年2月收票方做了抵扣税转出,我公司还要交这笔税款吗?我公司应该怎么处理?
现在没有现代服务发票了呢
股东多交了资本金,会计分录应该怎么做,谢谢