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请问老师奖金先发放到月末计提的账务怎么处理,可以做借支吗?分录怎么做呢?

2023-06-01 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-01 14:14

你可以借其他应收款贷,银行存款。 然后计提的时候,再冲减,其他应收款。

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快账用户1585 追问 2023-06-01 14:16

那不通过应付职工薪酬核算吗,怎么结转呢

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齐红老师 解答 2023-06-01 14:17

你好!借管理费用-奖金,贷应付职工薪酬-奖金 借:应付职工薪酬-奖金 贷其他应收款

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你可以借其他应收款贷,银行存款。 然后计提的时候,再冲减,其他应收款。
2023-06-01
借:以前年度损益调整
贷:应付职工
这样补计提就可以了
2025-02-16
而正常是先做计提,在做发放,你这里先把发放做了,再做的具体,但是他坐在一笔分录里面的,这个是同时做的,也不影响最后的金额。
2022-11-13
你好,这个进入工资交个税。 当然如果是公司外面的人,就看具体业务
2024-06-07
补充计提,然后再发放。
2023-03-15
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