你可以借其他应收款贷,银行存款。 然后计提的时候,再冲减,其他应收款。
月末工资社保公积金计提到下月初实际发放的账务处理怎么做
老师,12月计提的奖金,2月发放,但是多计提了,小规模纳税人怎么做账力处理呢,借:应付职工薪酬 贷 利润分配-未分配利润吗
老师,这个月发的2020年的年终奖,我这个月直接计提,发放可以吗?怎么做分录?
老师,涉及应付职工薪酬科目的,不是应该先做计提的分录,再做发放的分录吗?为什么这笔账务处理,是把计提的放在发放的后面来做呢?
请问老师奖金先发放到月末计提的账务怎么处理,可以做借支吗?分录怎么做呢?
老师,员工工资1000元,含了属于个人的社保费,是不是可以直接按1000元申报个税?但归属个人社保部份公司不扣个人的,应该怎么做账务处理
您好,B公司是酒店,正处于筹备期,当前这个B公司是25年2月由A公司更名的,以下是当前问题 1:税务:纳税识别号没有变,5月20号B公司进行的一般纳税人登记,图一是税务系统上查询的,是我刚申报的 2:银行:A的基本户在24年底也做了销户处理。B公司新办了一个基本户,所有业务均在新账户上办理 3:工商年检是代账公司做的,数据在图片中 A公司没人交接,当前没有关于A的数据,我现在如果新建账套应该以什么数据为准,怎么做,有需要注意的事项吗
请问老师,单位要招几个临时工,又不交保险,要签劳务合同吗?要申报个税。如何代开发票?这几个人如何走流程合法合规?
纺织行业发放本厂打毛和摇纱工人工资补贴 应怎么做账呢,是计入生产成本工资里还是哪里,需要计提吗
车辆购置税是记入车辆的成本吗 还是需要计提缴纳到税金及附加里 缴纳了一次车辆购置税 是不是每年都是自行申报 国税系统可正常申报吗
老师 问下老板上个月垫付了23000元,当月没钱还他,这个月单位又和老板借了五万元,但是老板打款的时候直接给自己垫付的钱抵扣了,只给对公户打了27000元,这种情况该怎么做账?借款单写五万元还是27000元?
老师,账上有一千多万的固定资产,没有明细没有发票也没有计提过折旧,之前是代账会计填了个数,现在有办法把这个固定资产金额降下来吗
请问老师什么是中期票据
房租可以作为研发费用吗
非税收入电子票据,车辆工本费付款人是个人,会影响入账吗,跟企业所得税扣除有关系吗,付款方式个人怎么办,税法上有相关规定吗
那不通过应付职工薪酬核算吗,怎么结转呢
你好!借管理费用-奖金,贷应付职工薪酬-奖金 借:应付职工薪酬-奖金 贷其他应收款