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请问老师奖金先发放到月末计提的账务怎么处理,可以做借支吗?分录怎么做呢?

2023-06-01 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-01 14:14

你可以借其他应收款贷,银行存款。 然后计提的时候,再冲减,其他应收款。

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快账用户1585 追问 2023-06-01 14:16

那不通过应付职工薪酬核算吗,怎么结转呢

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齐红老师 解答 2023-06-01 14:17

你好!借管理费用-奖金,贷应付职工薪酬-奖金 借:应付职工薪酬-奖金 贷其他应收款

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你可以借其他应收款贷,银行存款。 然后计提的时候,再冲减,其他应收款。
2023-06-01
借:以前年度损益调整
贷:应付职工
这样补计提就可以了
2025-02-16
可以,这个可以按你写做这个可以
2021-03-04
你好 借管理费用-社保 管理费用-工资贷应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-工资 支付 :借 应付职工薪酬-工资贷银行存款等
2020-10-11
计提工资: 借:管理费用—工资, 管理费费-年终奖 贷:应付职工薪酬—工资, 应付职工薪酬—年终奖 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 应付职工薪酬—年终匀 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税,
2021-04-09
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