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刚才我领导说我们没有结转未交增值税,除非我们有留抵税额,不然这块儿肯定应该是平的,不应该有余额,现在分路录该怎么做呀?怎么调平?

刚才我领导说我们没有结转未交增值税,除非我们有留抵税额,不然这块儿肯定应该是平的,不应该有余额,现在分路录该怎么做呀?怎么调平?
2023-06-01 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-01 15:01

借应交税费、应交税金企业承担税金,应交增值税51509.43 贷应交税费未交增值税。

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快账用户1672 追问 2023-06-01 15:43

老师结转完然后未交增值税贷方就有余额了。

老师结转完然后未交增值税贷方就有余额了。
老师结转完然后未交增值税贷方就有余额了。
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快账用户1672 追问 2023-06-01 15:43

未交增值税贷方有余额代表啥呀?

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齐红老师 解答 2023-06-01 15:44

欠缴的税款,你交税做到哪个科目里面?

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快账用户1672 追问 2023-06-01 16:29

老师您看一下。

老师您看一下。
老师您看一下。
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齐红老师 解答 2023-06-01 16:33

你的销项也结转到未交增值税。

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借应交税费、应交税金企业承担税金,应交增值税51509.43 贷应交税费未交增值税。
2023-06-01
你好,有余额是正常的,不需要调。请对我的解答做出评价,谢谢
2022-02-28
你好,你统一结转的分录是正确的,但是不能按结转后的金额,有税做交税,没有税做留抵,还是得一笔笔查以前的账目和纳税申报表,每期核对,有问题的就调整。
2022-01-07
你现在结转了进项、销项,没有余额了,都有哪些科目还有余额?
2022-07-10
您好!留抵的话,转入未交增值税,在借方体现
2024-03-12
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