您好,您不在现在的账上就行。

老师,我想问下,一般纳税人取的进项和销账发票的税额分别记入了应交税费-应交增值税-进项/销账税额了,那申报抵扣后有留抵税金,那账务应该如何转出来呢?
老师:员工多开的增值税发票,不报销发票也没有回来,我在认证平台抵扣后进项转出,请问如何账务处理,谢谢!
老师,我们单位去年的费用已经付款进了费用,现在对方给开出了发票,现在是发票是专票,我应该不应该进行抵扣呢,?如果抵扣应如何做账?
请问老师,老板翻出来记账19年未抵扣的进项发票给我,我应该如何处理呢
老师,针对出口货物相对应的进项发票,不能做退税处理,请问这部分进项发票我应该如何处理?谢谢!
正常抵扣正常入账是吗
是的,正常抵扣是对的是的。
然后还丢给我一张去年的普票,这个该怎么处理呢
你好,请说具体业务情况。
老板给我一张去年费用普票,我可以入账在今年吗
你好,可以的,与经营有关的,可以入账。
需要记入以前年度损益调整吗
你好,通过这个科目入账的。
具体分录怎么写呢
好,请说一下具体业务情况。
看开票明细感觉像是培训费,但是培训费汇算清缴还得调整吧,能不能当办公费处理
最好是按照正确的处理,因为咱这个跨年了,本来就有风险,建议您进入职工教育经费。
那具体分录咋写呢
借以前年度损益调整,职工教育经费。贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。